老師,不管是成本還是費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票都不能作為成本和費(fèi)用嗎?
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2019-04-25
外管證預(yù)交的這幾十萬(wàn)。成本票在那? 所為的成本票是進(jìn)項(xiàng)票嗎
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2019-01-23
管家婆月末結(jié)賬時(shí)會(huì)顯示先成本計(jì)算,如何跳過(guò)成本計(jì)算這步?
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2022-02-20
17年我公司有換匯成本高不予退稅的外銷收入8052元,當(dāng)時(shí)做了免稅處理,但是申報(bào)增值稅報(bào)表上未填列免稅金額,現(xiàn)在稅務(wù)要求我轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,我需要如何做賬務(wù)處理呢?
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2018-07-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅
率為13%。2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1) 購(gòu)入-批A商品,取得增值稅專用發(fā)票,
注明價(jià)款10 000元,增值稅稅額1 300元,款
項(xiàng)已用銀行存款支付,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。
(2)購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)需安裝的設(shè)備,增值稅專用
發(fā)票上注明價(jià)款300 000元,稅金3 9000
元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。.
(3)銷售一批A商品,不含稅售價(jià)為15000
元,稅金為1 950元,該商品成本為10000
元,款項(xiàng)已收到。
(4)因管理不善丟失原材料-批,該批原材
料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13
000元,管理層尚未批復(fù)處理意見(jiàn)。
(5)針對(duì). 上述丟失的材料,管理層批復(fù)處理
意見(jiàn),由保管員張某賠償20%,剩下的凈損失
計(jì)入管理費(fèi)用。
(6) 將自產(chǎn)產(chǎn)成品一批用于職工福利,成本
為500 000元,同類商品市場(chǎng)售價(jià)為800000
To
(7)在銷售商品過(guò)程中,收取包裝物押金1
200元,以銀行存款收訖。
(8) 購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),取得增值稅專用發(fā)
示,
注明價(jià)款500 000元,增值稅額30000
元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。
(9)假設(shè)本月該公
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2020-03-31
盛大公司為一般納稅企業(yè),增值稅率1390,采用計(jì)劃成本進(jìn)行原材料的核算.2023年6月1日該企業(yè)原材料賬面計(jì)劃成本為100000元材料成本差異的借方余額為1500元.2023年6月份該企業(yè)有關(guān)原材料的業(yè)務(wù)資料如下:
(1)6月4日,購(gòu)入原材料一批,增值稅發(fā)票注明的材料價(jià)款154000元,增值稅額20020元,運(yùn)費(fèi)750元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支的.該批材料的計(jì)劃成本為150000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù).
(2)本月領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為60000元,其中:生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用50000元車間管理部門(mén)領(lǐng)用8000元,廠部管理部門(mén)領(lǐng)用2000要求:(1)根據(jù)上述資料,編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄.
(2)計(jì)算該企業(yè)6月份的材料成本差異率發(fā)出材料的材料成本差異、發(fā)出材料的實(shí)際成本.
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2024-01-16
老師,請(qǐng)問(wèn)籌建期間低值易耗品一次性攤銷計(jì)入“管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”還是“管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷”?
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2016-11-18
今年1月份的印花稅沒(méi)做分錄,本月可以這樣做?借:管理費(fèi)用-印花稅500 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn),今年1月份的印花稅沒(méi)做分錄,本月怎么做? 借:管理費(fèi)用-印花稅500 貸:銀行存款 借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用-印花稅500
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2017-08-14
剛開(kāi)業(yè)的小微企業(yè)只發(fā)生了三筆分錄即借:銀行存款 1000貸:實(shí)收資本1000 和借:現(xiàn)金 200貸:銀行存款200 借:管理費(fèi)用-房產(chǎn)稅 100貸:現(xiàn)金100 年終報(bào)表怎么填制?
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2016-01-15
請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)辦 辦理基本賬戶用的賬戶套餐啟用費(fèi) 是算管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2016-09-28
企業(yè)在月末將本期發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出45000元,管理費(fèi)用60000元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶
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2022-06-14
實(shí)收資本的印花稅計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)還是稅金及附加
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2020-08-02
將損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶 ,出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),要加到管理費(fèi)用的后面嗎?
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2019-12-05
實(shí)收資本的印花稅是計(jì)提到管理費(fèi)用還是稅金及附加里面呢
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2019-01-04
籌建期,報(bào)銷辦公用品一批應(yīng)該做管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),還是固定資產(chǎn)。 比如電腦,打印機(jī)等合計(jì)85000元.
驗(yàn)資戶十萬(wàn)元產(chǎn)生利息107元,消驗(yàn)資戶直接轉(zhuǎn)入基本戶100107元,怎么做賬?直接實(shí)收資本100107元嗎?謝謝老師
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2021-09-08
我在看金馬商貿(mào)的手工帳練習(xí),有一個(gè)問(wèn)題不是很明白:
管理費(fèi)用月末是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里的,為什么丁字賬的貸方?jīng)]有金額呢?登記總賬的時(shí)候貸方也沒(méi)有金額,余額是在借方?
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2016-10-11
做明細(xì)帳的時(shí)候,要做4103本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)這欄明細(xì)嗎?如果收入結(jié)轉(zhuǎn)500,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)500,那就得做成兩筆憑證,月底合計(jì)時(shí)余額為0.是這樣嗎?
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2016-08-05
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)月末怎么算?,,因?yàn)樵履?,一般都是借:本年利?rùn),貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。
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2015-11-29
上個(gè)月多提了380的管理費(fèi)用,這個(gè)月做了沖銷:借管理費(fèi)用 380(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 也沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用:借本年利潤(rùn) 380(紅字) 貸:管理費(fèi)用 380(紅字) 管理費(fèi)用一借一貸是平了,但是做利潤(rùn)表的時(shí)候管理費(fèi)用的總金額 還是多了 380啊,是哪里做錯(cuò)了嗎?
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2017-04-06
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)月末怎么算?,,因?yàn)樵履?,一般都是借:本年利?rùn),貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。
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2015-11-29
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