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老師,本年利潤(rùn)是不是期初余額+本年收入-本年費(fèi)用,即期初余額+本年貸方合計(jì)-本年借方合計(jì)?如果本年沒(méi)有利潤(rùn),只有費(fèi)用怎么計(jì)?
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2022-05-07
老師請(qǐng)問(wèn),如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下,今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對(duì)嗎?借企業(yè)所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;繳納時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
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2021-05-21
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒(méi)有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來(lái)是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢?
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2020-07-06
老師,第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一直零申報(bào),沒(méi)有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅,那么請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào),哪些不填報(bào)?
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2018-04-20
老師,2018年度利潤(rùn)表是虧損6萬(wàn),2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000,2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)?謝謝!
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2020-01-13
老師您好,我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
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2019-06-10
#提問(wèn)#老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢?
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2020-04-21
老師,適用企業(yè)會(huì)計(jì)年度的小微企業(yè),2020年的房租費(fèi)沒(méi)計(jì)提也沒(méi)做在公司的成本費(fèi)用里面,2022年匯算清繳前該如何處理?
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2022-05-21
小微型企業(yè)2010年~2016年應(yīng)納稅所得額分別為-100萬(wàn),20萬(wàn),30萬(wàn),-10萬(wàn),20萬(wàn),10萬(wàn),28萬(wàn),那么2016年該企業(yè)應(yīng)納稅所得稅是多少?
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2018-01-16
畢業(yè)5年,在制造業(yè)企業(yè)做過(guò)兩年的外賬會(huì)計(jì),在建筑業(yè)企業(yè)擔(dān)任會(huì)計(jì)職位三年,想跳槽的話去面試什么崗位比較合適
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2022-04-04
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳中 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里 當(dāng)年虧損額 前幾年數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出,也填不了,怎么辦?
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2021-05-15
各位老師,我在匯算清繳時(shí),彈出風(fēng)險(xiǎn)提示《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行,這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于?。课铱戳艘幌挛业膬蓮埍韺?duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
在匯算清繳時(shí),提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行,這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于???我看了一下我的兩張表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計(jì)入,借:應(yīng)交稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)科目做反了,現(xiàn)在跨年了,沒(méi)有以前年度損益科目,該如何處理?
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2019-04-23
1月份取得上一年度費(fèi)用票,會(huì)計(jì)分錄通過(guò)“以前年度損益”科目做賬,那年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要調(diào)整,這樣的話和上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,有問(wèn)題嗎?費(fèi)用票在年度企業(yè)所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整?
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表該怎么填列,這個(gè)月該申報(bào)4月到6月的,營(yíng)業(yè)收入一欄該填哪一個(gè)數(shù),營(yíng)業(yè)成本該填哪一個(gè)數(shù),彌補(bǔ)以前年度損益該填哪一個(gè)數(shù)
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2020-07-03
老師,今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款,5月28日銀行扣款,我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù),借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.借:利潤(rùn)分配4208.貸:以前年度損益,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤(rùn)表中帶不出4208的金額,利潤(rùn)表不對(duì),我不知道問(wèn)題出哪里?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅,產(chǎn)生的滯納金(營(yíng)業(yè)外支出)是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
(1)分別計(jì)算業(yè)務(wù)(1)–(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16