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不是同一控制下是用賬面價(jià)值嗎,怎么用的公允價(jià)算,而且商譽(yù)不是包含在里面了嗎,為什么還要分開來(lái)算
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2019-05-27
請(qǐng)問老師,3月公司購(gòu)入的口罩,作為勞保用品,收到的是13%的專票,價(jià)稅合計(jì)全部計(jì)入管理費(fèi)用就可以是嗎
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2020-03-24
汽車租賃公司,加油卡充值,有一張4500的小發(fā)票,怎么做分錄啊,不可能全部入管理費(fèi)用吧,加油卡的錢還沒花呢
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2017-04-13
老師 辦公室裝修款花了40萬(wàn)了,裝修了3個(gè)月,是全部裝修好的下個(gè)月開始攤銷費(fèi)用嗎? 長(zhǎng)期待攤轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。
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2019-12-31
老師,我們是服務(wù)業(yè),最沐足的,最多就是人員,請(qǐng)我我該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)他的成本,我之前全部做的管理費(fèi)用工資,
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2021-10-18
老師,因?yàn)槭墙ㄖ趧?wù)公司,員工的工資我全部做成:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,管理費(fèi)用_工資 這個(gè)科目沒用,有沒有影響
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2021-04-09
我上個(gè)月我把電話充值票據(jù)的全部計(jì)入管理費(fèi)用-郵電費(fèi)了,這個(gè)月我怎么調(diào)整實(shí)際拿到的電話費(fèi)發(fā)票呢?
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2016-04-10
員工報(bào)銷廠房機(jī)器維修費(fèi)用,按增票價(jià)稅全額計(jì)入“管理費(fèi)用_維修費(fèi)”,那發(fā)票上的稅款部分不用計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2016-03-05
老師,我們?cè)O(shè)計(jì)公司,主要成本是設(shè)計(jì)人員工資,社保全部有公司承擔(dān),做借管理費(fèi)用,貸銀行存款。這么做可以嗎?
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2019-09-26
老師,新公司從取得第一筆收入前的費(fèi)用全部記入開辦費(fèi)嗎,那不能記入管理費(fèi)用,要記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用吧
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2022-04-19
老師,您好,請(qǐng)問下,直接計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),稅前能全部扣除嘛?還是和應(yīng)付職工福利費(fèi)合并,按工資14%扣除?
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2020-03-07
老師,我們中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,100%分包給第三方合適嗎?比如中標(biāo)100萬(wàn),100萬(wàn)全部分包給第三方,中間未收取管理費(fèi)
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2023-05-30
制造費(fèi)用期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是不是所有和制造費(fèi)用有關(guān)的借方全部加一起就是總得制造費(fèi)用,然后按產(chǎn)品怎么分配?
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2020-06-12
今天看了學(xué)堂關(guān)于小企業(yè)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理方法,還是有一點(diǎn)不明白:小企業(yè)若發(fā)生需要調(diào)減費(fèi)用的情況,如以前年度多記了制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊等處理如下(調(diào)增費(fèi)用做相反分錄):①調(diào)減費(fèi)用:借:銀行存款計(jì)折舊;貸:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用。②會(huì)計(jì)期末按照正常程序結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類科目至“本年利潤(rùn)”。比如我企業(yè)2017年的有一部分費(fèi)用忘記入帳,現(xiàn)在調(diào)增費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)到2018年本年利潤(rùn)中,沖減2018年的利潤(rùn)嗎
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2018-05-11
我公司稅負(fù)率是1.5至2個(gè)點(diǎn)之間,年底了我申報(bào)國(guó)稅的時(shí)候要把全年的控制一下要怎么操作???
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2018-01-03
一般納稅人是商貿(mào)公司稅負(fù)率0.8 左右可以嗎?一般正??刂圃诙嗌俦容^安全,不會(huì)引起稅務(wù)注意?
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2015-12-28
兩家一套管理部門費(fèi)用稅前怎么合理列支
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2017-06-20
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
請(qǐng)問老師,稅控設(shè)備支付280元,全額抵扣增值稅會(huì)計(jì)分錄咋做?
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2023-05-23
(1) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為,即便內(nèi)部控制存在重大缺陷,也應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行控制測(cè)試。(2) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)甲公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在一項(xiàng)重大缺陷,影響范圍廣泛,因此擬發(fā)表保留或否定意見。 (3) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中識(shí)別并累積了3筆錯(cuò)報(bào),共計(jì)15萬(wàn)元,由于這些錯(cuò)報(bào)均不重大,沒有超過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表的重要性水平,不予調(diào)整。這幾種做法恰當(dāng)嗎?不恰當(dāng)請(qǐng)說(shuō)明理由
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2020-07-01