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老師你好,小規(guī)模納稅人第一季度盈利,繳了一萬多的企業(yè)所得稅,第二季度虧損,利潤表本年累計(jì)利潤總額是15萬,累計(jì)應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多,這樣本季度會退給我呢所得稅嗎?退一萬多-七點(diǎn)多的差額
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2020-07-11
企業(yè)以前虧損,中間偶然盈利,季度申報(bào)按盈利要繳所得稅,但按規(guī)定要彌補(bǔ)以前虧損,如何申報(bào)當(dāng)期盈利
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2018-07-19
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表季度申報(bào)表A類表的 本期金額里面營業(yè)收入和營業(yè)成本,利潤總額怎么填寫
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2017-07-01
上一個(gè)季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得我記得申報(bào)成功了,今天我一查是待申報(bào)是咋回事
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2020-02-28
公司預(yù)交了一季度企業(yè)所得稅分錄是借:所得稅。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。上交時(shí)借應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款?
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2019-04-04
企業(yè)所得季報(bào) 人數(shù) 我是有兩個(gè)分公司要匯總在一起報(bào)企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個(gè)公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
老師,企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)匯總申報(bào),本年度季度預(yù)繳怎么填寫分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表的營業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額呢?取那一年的數(shù)據(jù)
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2019-07-13
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
老師,小規(guī)模納稅人第三季度有收入,暫時(shí)先不預(yù)交企業(yè)所得稅,第四季度還有費(fèi)用要出,這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的,可以嗎?
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2019-08-09
老師好!企業(yè)所得稅季度報(bào)表的營業(yè)成本包括財(cái)務(wù)報(bào)表里面的費(fèi)用嗎? 企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致?
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2022-01-20
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆]有超過100萬,達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會自動選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
老師 所得稅季報(bào)申報(bào)表 累計(jì)金額 應(yīng)該填本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)?
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2019-10-15
請問老師這個(gè)是我填寫的第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,麻煩老師幫我看下我填寫是否正確,不要再告訴我填寫主營業(yè)務(wù)成本,成本,利潤總額了,我知道的,我只是想看報(bào)表對不對?應(yīng)該怎么填寫,怎么取數(shù),謝謝老師
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2021-04-08
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)是不是要到窗口去做更正申報(bào)?在季報(bào)中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
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2020-07-30
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過大,這樣金稅四期會不會報(bào)警?
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2022-10-18
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里的金額是填本年累計(jì)金額還是本季度金額
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2019-10-21
請問老師,季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表中營業(yè)收入包括哪些收入?
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2020-04-19
季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的???
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2019-04-06
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請退所得稅么
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2022-03-15
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02