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請(qǐng)問2023年5月份匯算清繳22年的企業(yè)所得稅,那么在申報(bào)23年第二季度財(cái)報(bào)-利潤表的時(shí)候,是否需要將匯算清繳的22年所得稅填列其中?
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2023-07-12
請(qǐng)問,三是調(diào)整《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》(A200000)第4行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)口徑。是如何調(diào)整的
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2019-11-17
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是各個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的累計(jì)?與企業(yè)所得稅匯算清繳沒有直接關(guān)系吧
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2021-01-07
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
某家企業(yè),企業(yè)所得稅剩余以后年度彌補(bǔ)的虧損額是:97715,今年報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候,第一季度:25297,第二季度50600,第三季度35500,已知前三個(gè)季度都用以后年度彌補(bǔ)進(jìn)行預(yù)繳了; 第四季度還是盈利,大概盈利一萬多,可是以后年度彌補(bǔ),不夠了啊,怎么辦?
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2018-12-17
沒開過票,怎填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表啊,怎么填寫企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳申報(bào)表,老師
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2024-04-17
前三季度實(shí)際繳納的所得稅,大于12月底應(yīng)計(jì)提的所得稅(四季度虧損),這種情況,損益表里里面的所得稅費(fèi)用應(yīng)該怎么填
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2020-01-09
幫忙看一下這季度所得稅的表填的正確嗎?
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2017-10-03
1季度企業(yè)所得稅申報(bào),填寫季初資產(chǎn)總額是12月月末資產(chǎn)總額?填寫季末資產(chǎn)總額是3月末的季末資產(chǎn)總額嗎?
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2019-05-22
老師,年報(bào)時(shí)填“企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表”這個(gè)怎么填,沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)
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2016-05-23
#提問#?申報(bào)表的收入是對(duì)的,但所得稅季報(bào)的收入添多了,財(cái)務(wù)報(bào)表也是多的,而且是三季度的可以修改嗎?現(xiàn)在咋辦?
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2020-03-26
一般納稅人的所得稅和附加稅是月申報(bào)還是季度申報(bào)
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2019-02-19
小規(guī)模納稅人第二季度交過企業(yè)所得稅,第三季度計(jì)提的時(shí)候需要把第二季度的減掉嗎?
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2019-10-06
老師,店鋪稅種核定個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是季度申報(bào),我去年2021年第三季度已經(jīng)申報(bào)了經(jīng)營所得,現(xiàn)在一月份不是應(yīng)該得申報(bào)去年第四季度10-12月經(jīng)營所得嗎?為什么系統(tǒng)自動(dòng)跳成5-12月所屬期了???我改所屬期時(shí)間也改不了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)修改成5-12月
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2022-01-14
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅申報(bào)表中,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是到哪里去看
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2022-04-25
老師。請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)繳納表如何查看上一季度填表情況。填表有什么注意事項(xiàng)。邏輯關(guān)系
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2022-07-10
老師,我金蝶軟件里面利潤表里的營業(yè)成本,跟季度企業(yè)所得稅報(bào)表營業(yè)成本不符,有什么問題嗎,金額系統(tǒng),716030.09 所得稅報(bào)表,702452.5
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2019-08-20
老師,你好!企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)了賬目,并產(chǎn)生了新的報(bào)表,在填報(bào)報(bào)表時(shí)是報(bào)12月季度報(bào)表,還是新的報(bào)表……兩者數(shù)據(jù)不一樣要去更正申報(bào)嗎
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2020-05-09
上季度企業(yè)首次有盈利情況,計(jì)提企業(yè)所得稅,季末報(bào)稅時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損后仍是虧損的,所以不用繳納所得稅,那么賬上已計(jì)提的所得稅怎么沖平
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2019-08-09