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老師,本年利潤是不是期初余額+本年收入-本年費用,即期初余額+本年貸方合計-本年借方合計?如果本年沒有利潤,只有費用怎么計?
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2022-05-07
老師請問一下我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因為19年很多成本是暫估的 然后19年沒有計提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因為選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個科目,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個帳該怎么做呢?
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2020-07-06
老師,第四季我計提了企業(yè)所得稅,但是申報的時候自動彌補了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2022年1月份做賬的時候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人,用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一直零申報,沒有收入只有一些期間費用和印花稅,那么請問企業(yè)所得稅年報怎么選擇哪些表單填報,哪些不填報?
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2018-04-20
各位老師,我在匯算清繳時,彈出風(fēng)險提示《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行,這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于???我看了一下我的兩張表對應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
在匯算清繳時,提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行,這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于?。课铱戳艘幌挛业膬蓮埍韺?yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
(1)分別計算業(yè)務(wù)(1)–(4)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (5)計算該企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額。 (6)計算該企業(yè)2021年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2023-05-16
企業(yè)年金和補充養(yǎng)老是一個意思嗎,在企業(yè)所稅匯算清繳時,企業(yè)年金填寫在哪個表的哪個位置?補充養(yǎng)老在哪個機構(gòu)買?
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2020-06-05
2016年未計提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補記嗎?
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2017-04-08
老師您好,問您一個關(guān)于企業(yè)所得稅的問題,就是每個季度都交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳還會再產(chǎn)生年度企業(yè)所得稅嗎?
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2019-09-16
2021年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在填報企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年底預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減,應(yīng)該填哪張表?具體怎么填報?
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2021-04-22
老師,2018年度利潤表是虧損6萬,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增5000,2019年季度企業(yè)所得稅申報的時候彌補年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報的數(shù)據(jù)?謝謝!
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2020-01-13
上一年小微企業(yè)免征收入應(yīng)計入,借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入,當(dāng)時科目做反了,現(xiàn)在跨年了,沒有以前年度損益科目,該如何處理?
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2019-04-23
1月份取得上一年度費用票,會計分錄通過“以前年度損益”科目做賬,那年度財務(wù)報表是否需要調(diào)整,這樣的話和上年第四季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一樣,有問題嗎?費用票在年度企業(yè)所得稅匯算時如何調(diào)整?
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2022-03-03
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表該怎么填列,這個月該申報4月到6月的,營業(yè)收入一欄該填哪一個數(shù),營業(yè)成本該填哪一個數(shù),彌補以前年度損益該填哪一個數(shù)
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2020-07-03
老師,今年匯算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)交4208的稅款,5月28日銀行扣款,我現(xiàn)在做這筆業(yè)務(wù),借:以前年度損益4208.貸:應(yīng)交稅費-所得稅4208.借:利潤分配4208.貸:以前年度損益,借:應(yīng)交稅費-所得稅4208.貸:銀行存款4208.現(xiàn)在利潤表中帶不出4208的金額,利潤表不對,我不知道問題出哪里?請老師指導(dǎo)一下。
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2019-06-05
補繳以前年度企業(yè)所得稅,產(chǎn)生的滯納金(營業(yè)外支出)是記當(dāng)期損益還是調(diào)整以前年度損益呀
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2019-05-23
老師您好,我們公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳在2019年5月補交的企業(yè)所得稅應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
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2019-06-10
#提問#老師 我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,2019年的企業(yè)所得稅和滯納金2020年該怎么做分錄呢?
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2020-04-21
老師,適用企業(yè)會計年度的小微企業(yè),2020年的房租費沒計提也沒做在公司的成本費用里面,2022年匯算清繳前該如何處理?
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2022-05-21
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