国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

項(xiàng)目經(jīng)理去稅務(wù)代開票,產(chǎn)生的稅費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1155 財(cái)務(wù)費(fèi)用-(?二級(jí)科目 )34.65 貸:銀行存款,對(duì)嗎
1/1055
2019-08-08
繳納印花稅記管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
1/784
2018-09-06
開辦期間銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
1/2297
2020-04-13
老師,印花稅是放到稅金及附加里還是管理費(fèi)用里?如果是稅金及附加,一開始沒計(jì)提,直接借:稅金及附加,貸:銀行存款可以嗎
2/45
2025-01-10
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了待灘費(fèi)用?那一年期的房租是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。再借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嘛?
1/1118
2019-11-18
我在昨天自己花錢買了一套辦公用品,今天收到總公司撥款的備注用到我卡里,我想問一下,我用我自己卡里取出來,需要做借 庫(kù)存現(xiàn)金,貸 銀行存款這個(gè)科目嗎?還是直接就寫借 管理費(fèi)用,貸 庫(kù)存現(xiàn)金呢??
1/1007
2019-07-16
前任會(huì)計(jì)做賬時(shí),已經(jīng)用銀行存款支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),可她做的分錄是(借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應(yīng)收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)賬,跨年了
1/1071
2018-03-29
2019年發(fā)生研發(fā)支出1000萬。當(dāng)時(shí)分錄是借研發(fā)支出貸銀行存款?,F(xiàn)在項(xiàng)目進(jìn)行不下去。是不是借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出。那管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么?
1/1048
2020-05-27
您好,事業(yè)單位差額撥款單位支出的銀行手續(xù)費(fèi)進(jìn)其他費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
1/1166
2020-03-05
你好,我想問下購(gòu)買辦公用品取得電子普通發(fā)票,可以借 管理費(fèi)用,貸 銀行存款嗎?
1/895
2019-07-05
老師您好,我想問一下,我們現(xiàn)在先預(yù)付的全年的房租,但是發(fā)票估計(jì)還要幾個(gè)月才能收到,我現(xiàn)在先借記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,貸銀行存款,然后下個(gè)月開始借記管理費(fèi)用,貸記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那要是收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么記啊
2/982
2020-06-06
固定資產(chǎn)的分錄怎么寫啊,比如上月購(gòu)的,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款本月計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊是不是少一步啊,請(qǐng)指教,謝謝
1/954
2018-02-03
還有銀行對(duì)賬單里面是直接在京東錢包提現(xiàn)進(jìn)來的一筆款,不是當(dāng)月每一筆的銷售額,這個(gè)不用去怎么記賬的吧,還有銀行的賬戶管理費(fèi)跟每個(gè)月扣稅的稅款,這些該怎么做賬?
1/1307
2017-08-07
預(yù)付一年租金109萬,借:預(yù)付賬款 100 進(jìn)項(xiàng)稅額9,貸:銀行存款109 每月攤銷,借:管理費(fèi)用100/12,貸:預(yù)付 對(duì)嗎? 另外,進(jìn)項(xiàng)稅可以一次抵扣完吧?
2/840
2020-02-28
實(shí)收資本繳納印花稅是不是借管理費(fèi)用貸銀行存款,這樣寫分錄?
1/1141
2020-05-16
銀行開戶費(fèi)是計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用,哪個(gè)更準(zhǔn)確呢?
3/1885
2019-06-16
老師,單位購(gòu)入低于5萬元的固定資產(chǎn),不用每個(gè)月計(jì)提折舊,那分錄是這樣的嗎?借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊嗎?
1/1763
2016-01-21
想問下比如我之前付的貨款 沒有收到發(fā)票 我一直是掛的賬 然后當(dāng)月開了發(fā)票 我也最后的尾款怎么做賬呢 比如我做的是 其他應(yīng)付款-XXX1000 貸:銀行存款 然后我當(dāng)月付了尾款500 請(qǐng)他應(yīng)收款-500 貸:銀行存款500 然后收到1500的發(fā)票 借管理費(fèi)用-XXX 帶 其他應(yīng)付款 發(fā)票上面就不付支付的回單了 我是先收到發(fā)票在付的尾款這種
2/603
2020-11-27
30日,計(jì)算當(dāng)月工資10000元,銷售部門4000,管理部門6000,已通過銀行存款發(fā)放; 這個(gè)題目會(huì)計(jì)分錄可不可以寫成: 借: 銷售費(fèi)用 4000 管理費(fèi)用6000 貸:銀行存款10000 這樣寫可以嗎,
1/1096
2015-12-23
上個(gè)月也就是1月付了房租并收到發(fā)票,但會(huì)計(jì)分錄做成了:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,沒有入當(dāng)月管理費(fèi)用,這個(gè)月也就是2月可以調(diào)整么
2/679
2019-03-02