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購(gòu)進(jìn)辦公用品那些,理解,借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金就可以了,為什么看公司的那個(gè)會(huì)計(jì)做都要記其它應(yīng)付款,她是現(xiàn)在記其它應(yīng)付,以后再轉(zhuǎn)嗎,那不是更麻煩么,她為什么要這么做
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2017-07-19
六月購(gòu)的稅控設(shè)備 820,可以全額抵扣,但我當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵,作了借:管理費(fèi)用 貸銀行存款,本月抵扣了,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理合適呢
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2017-09-12
比如12的工資12月發(fā)放,還要計(jì)提工資嗎?可以直接做借 管理費(fèi)用,貸銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2022-03-14
老師好!無(wú)形資產(chǎn)收到發(fā)票在銀行存款核銷,所以借無(wú)形資產(chǎn),貸銀行存款,但是呢,報(bào)銷入帳后,還需要從累計(jì)攤銷科目逐月按比例攤銷,這樣就需要借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷兩個(gè)科目記賬。是這樣嗎?
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2022-05-14
新公司成立租賃廠房預(yù)付了三個(gè)月的房租沒(méi)有收到發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,攤銷一個(gè)月的房租 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做,之前的會(huì)計(jì)分錄是否有錯(cuò)
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2017-08-04
請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么區(qū)分做分錄時(shí)是借管理費(fèi)用貸銀行存款還是借稅金及附加貸銀行存款
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2019-06-09
房產(chǎn)稅和土地使用稅需要計(jì)提嗎? 我都是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款 還需要改嗎?怎么改
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2016-12-05
預(yù)交一年的房租費(fèi)會(huì)計(jì)分錄支付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-租金 對(duì)嗎?
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2017-06-28
印花稅可以不計(jì)提嗎?不計(jì)提的話是不是直接計(jì)入 借稅金及附加,貸銀行存款就可以了,以前一直記得都是借管理費(fèi)用,需要改嗎?
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2018-07-25
請(qǐng)問(wèn)老板出去旅游開(kāi)的飛機(jī)住宿之類的發(fā)票。我做的分錄是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 銀行存款:。這個(gè)福利費(fèi)在工資14%之內(nèi),不會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)稅要申報(bào)嗎?沒(méi)給老板發(fā)工資
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2019-05-31
老師,我是酒店行業(yè),招待費(fèi)送人,充值酒店住宿會(huì)員卡3500元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:銀行存款??還是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
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2019-08-04
交土地使用稅晚交了一天,有一天的滯納金8.73,怎么記賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款?
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2022-01-03
你好老師,我公司在6月份付了全年房租,我當(dāng)時(shí)這筆分錄做錯(cuò)了,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款,每月攤銷房租時(shí),借管理費(fèi)用~長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,我用不用改正這筆分錄了?
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2021-10-29
旅游公司代訂的“代訂房費(fèi)”怎么做分錄?是否可以做,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款 ?
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2021-05-08
12月份開(kāi)業(yè),發(fā)生了一筆費(fèi)用800元,會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,12月份,只有這一筆會(huì)計(jì)分錄,我財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填是平的
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2020-05-29
老師,請(qǐng)問(wèn)拿到一張印花稅完稅憑證時(shí)會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用印花稅貸銀行存款
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2019-06-05
老師公司房租費(fèi) 總數(shù) 18460元5月-8月計(jì)提了房租費(fèi),9月交房租費(fèi)票也收到,這樣做分錄可以嗎? 9月分錄 沖減計(jì)提房租 借:管理費(fèi)用 18460紅字 貸:其他應(yīng)付款18460紅字 交房租收到票 借:管理費(fèi)用18460 貸:銀行存款18460
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2024-11-22
請(qǐng)問(wèn),支付話費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄未收到發(fā)票怎么入賬 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 等發(fā)票到了,再做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,對(duì)嗎
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2019-05-06
員工a找公司預(yù)支了20000,公司其他應(yīng)收賬款-a記賬20000,年末a員工結(jié)算工資45000元,會(huì)計(jì)直接做賬,借管理費(fèi)用-工人工資-a員工25000,貸銀行存款25000 要怎么調(diào)整應(yīng)收的款
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2020-03-09
老師,壞賬處理時(shí)做了這個(gè)分錄:借 管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備 ,貸 應(yīng)收賬款,現(xiàn)在又到分配款,做分錄為:借銀行存款 ,貸管理費(fèi)用-壞賬準(zhǔn)備,是這樣子嗎?
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2020-05-28