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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-04 10:06

新公司成立租賃廠房預(yù)付了三個(gè)月的房租沒有收到發(fā)票做的會(huì)計(jì)分錄借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款, 
攤銷一個(gè)月的房租 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用,現(xiàn)在收到發(fā)票后借:待攤費(fèi)用貸:預(yù)付賬款

謝靜 追問

2017-08-04 10:08

待攤費(fèi)用新準(zhǔn)則不是已經(jīng)不使用了嗎,還有就是里面的增值稅怎么做,我們是一般納稅人

袁老師 解答

2017-08-04 10:10

可以使用的,只是報(bào)表不體現(xiàn)了               

謝靜 追問

2017-08-04 10:15

我們是一般納稅人,里面的增值稅怎么做了

袁老師 解答

2017-08-04 10:29

銷項(xiàng)確認(rèn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);進(jìn)項(xiàng)確認(rèn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);兩者差即繳納稅款

謝靜 追問

2017-08-04 10:35

老師,估計(jì)是我沒問題清楚,我想問的是收到發(fā)票后的里面所含增值稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫

袁老師 解答

2017-08-04 11:01

如果是專票,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款;如果是普票,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款

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借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對(duì)的
2022-07-07 10:03:28
你好,分錄正確。 滿意,請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
2020-05-01 15:45:29
收到發(fā)票時(shí)每月的攤銷分錄是正確的
2019-12-14 09:13:15
您好,您開票怎么開的
2019-11-03 16:38:23
你好 你這樣的話 就重復(fù)做費(fèi)用了。 你付款一年的時(shí)候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r(shí)候每月做 借:管理費(fèi)用租金 貸:預(yù)付賬款
2019-10-12 17:35:10
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