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一、開外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計提稅費: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 三、本地申報時抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對的嗎
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2024-08-21
銷項大于進項轉(zhuǎn)出時直接:借:應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
繳納增值稅分錄是怎么做的啊。為什么我應(yīng)交稅金-已交增值稅科目貸方余額為負數(shù)。 繳納增值稅分錄是已交稅還是未交稅金。請老師詳細解答下,別是或不是回答。謝謝!
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2016-09-26
老師,請問一下:上個月做賬是忘了做:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
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2016-07-12
老師您好,本月有銷項,進項,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎?借應(yīng)交稅費-銷項貸應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎?
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2023-02-07
請教一個問題,4月份我交了一份增值稅300元,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300元,貸:銀行存款。請問這個借方余額怎么處理?
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2019-07-18
開票分錄:借:應(yīng)收賬款;貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。收到款后,怎么做收入
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2023-04-14
小規(guī)模 交增值稅的會計分錄是怎樣的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 嗎公司之前是一增納稅人,后來7月份申請調(diào)下來了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下設(shè)了三級科目,不能直接 用二級是科目
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2018-09-06
大港公司按季確認交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動,按季計提利息。某年發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1月6日,從二級市場購入上年度1月1日發(fā)行的債券作為交易性金融資產(chǎn),面值總額100萬元,利率6%,3年期,每半年付息一次。取得時實際支付價款115萬元,含已到付息期但尚未領(lǐng)取的上年度下半年的利息3萬元。另支付交易費用2萬元,增值稅稅額1,200元。 1月16日,收到上年度下半年的利息3萬元。 3月31日,該債券公允價值為122萬元。 3月31日,按債券票面利率計算利息。 6月30日,該債券公允價值為96萬元。 6月30日,按債券票面利率計算利息。 7月16日,收到上半年的利息3萬元。 8月1日,將該債券全部出售,售價為120萬元。 上述業(yè)務(wù)為公司僅有的金融資產(chǎn)業(yè)務(wù),計算該項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅。要求以大港公司會計人員的身份,完成上述業(yè)務(wù)分錄的編制。
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2022-03-02
已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,這些科目如何正確使用呢?
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2018-09-07
請問:單位不欠稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
老師請問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方-40000代表的意思是不是上期還余40000進項沒有抵扣(留底稅額)2.這個未交增值稅45000是怎么算出來的?。?/span>
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2021-10-20
我應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項與進項稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯了,要怎樣處
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2019-09-07
進項大于銷項是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
我本月把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬?,F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,是不是這個科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
公司注銷了,怎么結(jié)平應(yīng)交稅費進項、銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個科目的余額?
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2017-04-13