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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-20 10:48

你好 ;代表是借方了。 說明你們是要么多繳納了 要么就是  留抵了進(jìn)項(xiàng)稅了   2;  未交增值稅  就是你應(yīng)交增值稅 =  銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅- 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

假如 追問

2021-10-20 11:07

能具體數(shù)據(jù)怎么想加減的嗎?我按照你這個(gè)加不出啊?

假如 追問

2021-10-20 11:11

借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅45000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅45000是這個(gè)月需要交的增值稅額吧?但不知道這個(gè)數(shù)字是怎么算出來的?

meizi老師 解答

2021-10-20 11:17

你好 ;    如果加不出來 那說明你們  數(shù)據(jù)不對(duì)哦   

假如 追問

2021-10-20 11:19

這是你們學(xué)堂的資料,咋個(gè)回答這么不靠譜?。∫院笳?qǐng)不要接我的問題,我覺得你沒幾次把問題回答清楚了的。

meizi老師 解答

2021-10-20 11:25

你好 ;借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅45000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅45000是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)后。 貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方 的說明是 應(yīng)交的稅費(fèi)金額  ; 而你 要計(jì)算應(yīng)交增值稅   = 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅- 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 +進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣來計(jì)算的 ;   如果你覺得我回復(fù)的不好 ; 以后我就不回復(fù)你的 問題 ;  我覺得我說的還是很清楚了。  具體怎么算 的     ;那你就 重新提問問其他老師就行了

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您的分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,增值稅要做轉(zhuǎn)出的。
2018-09-18 16:33:57
你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2020-06-04 11:22:53
是的
2016-03-09 14:01:25
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