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自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
小規(guī)模有增值稅這個季度不交下季度才交請問這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個增值稅不平,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22
202312增值稅底目前財務(wù)數(shù)據(jù):應(yīng)交稅費_增值稅_進(jìn)項稅額 借方余額 557089.67;應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額 貸方余額 -98326.13;那么202312月增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫啊?
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2024-01-07
公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-06-20
2016年外購一臺不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計使用十年,增值稅注明25萬,增值稅為4.25萬,
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2015-11-02
購入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價款1500000,增值稅稅額255000款項以銀行支付
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2022-04-20
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時,直接借:應(yīng)繳稅費—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細(xì)啦,今年想糾正過來(應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
老師我2019年銷售稅額是45000進(jìn)項稅額是37000 做了筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進(jìn)項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
繳納稅金時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實際交的增值稅稅負(fù)超過3%的部分,即征即退,實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細(xì)表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
銷項稅減去進(jìn)項稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導(dǎo)期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認(rèn)證,做了“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項稅貸方781333.47、進(jìn)項稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報表里的應(yīng)納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計提嗎?計提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應(yīng)交稅費._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
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