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請(qǐng)問老師,我在實(shí)際做賬的練習(xí)中,從來(lái)就沒有用到過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。請(qǐng)老師幫幫審審我這種認(rèn)識(shí)是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
8月稅控盤480,增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,我都點(diǎn)的自動(dòng)保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
繳納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
某設(shè)備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計(jì)收入800000 元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價(jià)款300000元,增值稅39000元;從國(guó) 外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計(jì)算可以抵扣的進(jìn) 項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額。
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2021-09-18
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
預(yù)交增值稅怎么做賬?
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2017-05-03
2016年外購(gòu)一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用十年,增值稅注明25萬(wàn),增值稅為4.25萬(wàn),
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2015-11-02
購(gòu)入工程物資一批增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1500000,增值稅稅額255000款項(xiàng)以銀行支付
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2022-04-20
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅,需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元?3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)我是不是再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
開給供方的紅字增值稅信息表明細(xì)開錯(cuò)了,對(duì)方要求重開,該怎么處理呢?
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2017-06-19
老師好,增值稅各明細(xì)科目什么時(shí)候才合并呢?如何合并?
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2019-06-17
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開發(fā)票交稅2300元,這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22
我們單位收到供應(yīng)商的貨已經(jīng)入庫(kù)了,也收到對(duì)方的發(fā)票,我們還沒付款就做轉(zhuǎn)賬憑證掛賬,借原材料 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款,但對(duì)于外協(xié)加工這一塊,有借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款,和借:生產(chǎn)成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這兩種情況我不明白
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2017-11-26
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時(shí)候錯(cuò)建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦,今年想糾正過(guò)來(lái)(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
小規(guī)模有增值稅這個(gè)季度不交下季度才交請(qǐng)問這月用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎分錄怎么做我借方比貸方多個(gè)增值稅不平,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
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2017-10-22
202312增值稅底目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 557089.67;應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸方余額 -98326.13;那么202312月增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫???
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2024-01-07
公司計(jì)提的增值稅跟實(shí)際繳納的增值稅有差異,計(jì)提比實(shí)際繳納的多,導(dǎo)致未交增值稅貸方有余額,要怎么調(diào)整?借:未交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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2019-06-20
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30