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當期做賬但是沒有認證的進項發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
簡易計稅繳納增值稅,開具發(fā)票入賬,會計分錄貸方是“應(yīng)交稅費-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費-簡易計稅-預交”
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2022-06-23
老師,請問我購買了一臺幾百元的飲水機,開具了增值稅專票,做了辦公費的賬是不是這樣呢? 借 管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡易征收的稅點需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來(應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項和進項嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 確認進項 借 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項
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2019-06-26
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人, 甲給予其8 折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價款 40000元、折扣額8000元。本月購進原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計2000元。甲企業(yè)當期應(yīng)繳納多少增值稅? 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購買量大,
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2022-05-15
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說法中,正確的有( ?。?A.小規(guī)模納稅人在購進貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣 B.小規(guī)模納稅人都可以開具增值稅專用發(fā)票 C.在進行賬務(wù)處理時,只需在\"應(yīng)交稅費\"科目下設(shè)置\"應(yīng)交增值稅\"明細科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄 D.一般來說,小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價的方案并向客戶結(jié)算款項
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2020-03-06
【會計實務(wù)實訓項目】銷售業(yè)務(wù) 2019年6月份,甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的交易或事項如下: ①15日,銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為1000000元,增值稅稅額為130000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交給買方,款項尚未收到。 ②28日,為外單位代加工電腦桌500個,每個收取加工費80元,已加工完成。開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40000元,增值稅稅額為5200元,款項已收到并存入銀行。 要求:編制相關(guān)會計分錄
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2021-09-29
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
,軟件企業(yè)增值稅即征即退政策,實際交的增值稅稅負超過3%的部分,即征即退,實際交的增值稅指的是銷售軟件產(chǎn)品的這部分增值稅吧
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2022-07-29
養(yǎng)豬業(yè)是否交增值稅?
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2019-10-19
零售卷煙交增值稅嗎
1/1099
2015-10-26
交了增值稅怎么做賬
2/71
2025-02-18
小規(guī)模怎么交增值稅?
1/992
2019-08-30
專管員說要交增值稅?
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2017-11-13
免交增值稅,專票免嗎
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2023-03-15
個人需要交增值稅嗎
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2019-06-03
我新接的帳交給我的期末數(shù)據(jù)進項稅 銷項稅 還有個轉(zhuǎn)出未交增值稅都有金額 我是習慣每月結(jié)轉(zhuǎn)的 這些個金額 該怎么處理
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2019-07-05
老師,請問月營業(yè)額低于3萬的是不是免交增值稅,如果是按季申報的話是不是低于9萬元,應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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2016-05-10