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老師:預(yù)收賬款要怎么轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 因?yàn)橐_定收入,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
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2018-10-11
老師,我想問(wèn)一下,我們公司是15年成立的,一直都沒(méi)有會(huì)計(jì)去做帳,現(xiàn)在老闆說(shuō)要把之前的賬務(wù)全部理出來(lái),然後全部錄取到金蝶系統(tǒng)裏面,我不知道怎麼入手?
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2016-10-12
優(yōu)娑公司2X20年6月取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本750萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)元;稅金及附加300萬(wàn)元,管理費(fèi)用350萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元,銷售費(fèi)用400萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入110萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出65萬(wàn)元。該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:計(jì)算公司2X20年6月份的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)。
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2020-06-30
電商促銷送積分 借銀行存款 2000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500 遞延收益500  不考慮增值稅,如果消費(fèi)者沒(méi)有再次使用積分,怎么辦?對(duì)于所得稅來(lái)說(shuō) 有沒(méi)有時(shí)間限制,是規(guī)定在一年內(nèi) 遞延收益必須確認(rèn)收入嗎?
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2020-10-15
將交易價(jià)格分?jǐn)傊粮鲉雾?xiàng)履約義務(wù),收入計(jì)算的時(shí)候 如果是先確定A商品金額100 增值稅是13 借合同資產(chǎn) 113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 13 分錄對(duì)嗎
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2024-08-25
收到主權(quán)外債轉(zhuǎn)貸資金收入800000元
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2020-06-15
我們是農(nóng)業(yè)合作社,有免征增值稅的優(yōu)惠,開(kāi)出銷售發(fā)票的時(shí)候,還需要做貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎?然后再借應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎? 還是可以直接不用做應(yīng)交稅費(fèi),直接,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸營(yíng)業(yè)外收入(增值稅稅額)
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2020-04-08
小微企業(yè)增值稅減免分錄這樣做對(duì)嗎?1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入但是這樣做的話明細(xì)賬下銷項(xiàng)稅下就會(huì)有余額
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2019-03-06
房地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-06-16
包裝服務(wù)公司主營(yíng)收入服務(wù)費(fèi)6%但購(gòu)買包裝物抵扣進(jìn)項(xiàng)13%、收取費(fèi)用包裝物+服務(wù)費(fèi),按多少稅率開(kāi)具發(fā)票
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2022-12-08
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈(zèng)一的這個(gè)賬務(wù)處理的問(wèn)題,因?yàn)樵鲋刀惱锏馁I一贈(zèng)一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈(zèng)一是按照各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來(lái)分?jǐn)?,但是這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理那到底是按哪個(gè)來(lái)做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說(shuō)法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項(xiàng)稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對(duì)不起來(lái)了呀,那不是做錯(cuò)了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯(cuò)了:紅沖發(fā)票時(shí)沒(méi)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7676元,三月報(bào)稅的時(shí)候也沒(méi)注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)了,是對(duì)的;而報(bào)表和所得稅根據(jù)賬來(lái)的,所以收入就多報(bào)了;由于當(dāng)月沒(méi)核實(shí),后面每次申報(bào)就只核實(shí)了當(dāng)季度的,就一直這樣累計(jì)下去,到年底的時(shí)候也是這么報(bào)的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問(wèn)問(wèn)老師,我是把那筆賬改了,每季度的報(bào)表和所得稅重新更正申報(bào)嗎?
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2021-04-05
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,9月采購(gòu)方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒(méi)有讓我們公司開(kāi)具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在10月份報(bào)增值稅的時(shí)候是報(bào)的未開(kāi)票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對(duì)方開(kāi)了全額發(fā)票,那11月份的時(shí)候報(bào)稅怎么處理呢?
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2024-10-22
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯(cuò)了,其中是銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實(shí)際錄了借方;導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也錄多了,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對(duì)的分錄嗎?12月增值稅報(bào)表和財(cái)務(wù)是否需要重新申報(bào)? 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個(gè)月去申報(bào),可以嗎?
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2024-03-14
微信收入是企業(yè)的主要收入有沒(méi)有什么危險(xiǎn)
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2021-06-05
一般納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和計(jì)提增值稅還有繳納稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-09-24
小規(guī)模納稅人確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、如何做分錄、增值稅減免的部分如何做分錄
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2019-04-16
你好,小規(guī)模增值稅申報(bào),主表顯示稅額多一分錢,我調(diào)整了收入少一點(diǎn),可以么
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2020-04-13
請(qǐng)問(wèn)在阿里巴巴國(guó)際站的樣品收入,金額小于5000的自主出口的要交增值稅嗎?
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2023-03-08
建筑企業(yè)增值說(shuō)一般怎么交,比如繳納40萬(wàn),意味著上月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少
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2020-12-09