消費(fèi)稅、印花稅、增值稅、房產(chǎn)稅,這幾個(gè)稅種哪個(gè)是通過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加來(lái)核算的?
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2018-04-02
老師您 ,請(qǐng)問(wèn)今天繳納去年投入資本金的印花稅,是直接進(jìn)入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益,謝謝!
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2019-04-27
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下 資產(chǎn)減值損失和稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中 期末也就無(wú)余額 在分析成本費(fèi)用的時(shí)候 數(shù)據(jù)怎么塡寫(xiě)呢 寫(xiě)0嗎?那年報(bào)中沒(méi)有披露是什么原因呢?
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2022-02-21
公司交印花稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提稅金,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)<印花稅>
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2017-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來(lái)替換
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2024-04-03
老師您好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 稅金及附加這個(gè)科目在所得稅匯算清繳的哪個(gè)表里的哪個(gè)行列做調(diào)增調(diào)減
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2022-04-20
老師,21年所得稅調(diào)增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個(gè)月所得稅匯算清繳的時(shí)候,把他調(diào)出來(lái)
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2024-06-20
華美酒店2019年10月取得營(yíng)業(yè)收入總額為750000元,根據(jù)規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅額
1.10月末提取應(yīng)交稅金及附加,編織會(huì)計(jì)分錄
2.11月繳納10月稅費(fèi)時(shí),編織會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來(lái)替換
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2024-04-03
老師 就是我們公司工程項(xiàng)目很多 稅金及附加這塊沒(méi)有分項(xiàng)目核算 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了附加稅 我可以不管嗎 我也不想去退稅好麻煩
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2018-07-31
2. 某物業(yè)公司2019年損益情況如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,800,000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2,000,000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加154,000元,管理費(fèi)用620,000元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用35,000元,福利費(fèi)用60,000元),財(cái)務(wù)費(fèi)用3,600元,工資薪金支出400,000元。請(qǐng)計(jì)算利潤(rùn)總額、應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用(該企業(yè)不屬于小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%)。
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2020-07-01
季度收入不足30萬(wàn)的,教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加免交,是指的專票和普票都可免嗎
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2019-07-09
計(jì)提營(yíng)業(yè)稅附加是按下面的計(jì)提,那繳交的時(shí)候是直接借:營(yíng)業(yè)稅及附加 貸:銀行存款嗎,
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2017-02-04
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是應(yīng)交稅費(fèi)這一欄不要填?
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2019-10-06
老師您好小規(guī)模納稅人,第四季度,普票開(kāi)350029.72元稅額3500.28元,專票開(kāi)303633.66稅額3036.34元。老師是不是需要繳納增值稅和增值稅附加
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2022-01-12
372128478372128478老師,小規(guī)模企業(yè)去國(guó)稅發(fā)票時(shí)只附征收城市維護(hù)建設(shè)稅以及教育費(fèi)附加,那么我們次月在地稅申報(bào)時(shí)用不用申報(bào)堤圍費(fèi)以及地方教育費(fèi)附加?
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2016-10-10
營(yíng)業(yè)稅及附加屬于哪個(gè)科目,科目結(jié)構(gòu)是什么
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2016-06-06
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費(fèi)稅3000,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:應(yīng)付賬款
收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品銷售時(shí)候計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10000
繳納消費(fèi)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000
稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎? 可抵扣的消費(fèi)稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個(gè)分錄
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2020-08-20
2019年成立的企業(yè),19年虧損,分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填
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2020-04-28
你好企業(yè)單位貸款。1收到貸款.2還貸款分錄怎樣做。
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2021-01-03
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