老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費稅3000,借:應交稅費應交消費稅 貸:應付賬款 收回后繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品銷售時候計算應繳納消費稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應交稅費應交消費稅10000 繳納消費稅時,借:應交稅費應交消費稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個分錄
絕對yes
于2020-08-20 10:22 發(fā)布 ??1845次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-20 10:26
你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? ——是的
可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應交消費稅
借,本年利潤 10000
貸,稅金及附加10000
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你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? ——是的
可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應交消費稅
借,本年利潤 10000
貸,稅金及附加10000
2020-08-20 10:26:26

你好,您是小企業(yè)準則么?
2020-06-02 14:36:45

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

計入:借:應交稅費---應交所得稅 貸:營業(yè)外收入---補貼收入
2018-07-16 12:18:35

你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
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