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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-20 10:26

你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? ——是的
可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應交消費稅
借,本年利潤 10000
貸,稅金及附加10000

絕對yes 追問

2020-08-20 11:02

多交的這3000稅金及附加 留著以后抵扣嗎?  還是需要調(diào)整利潤

立紅老師 解答

2020-08-20 11:04

你好,沒有多交呢;不是已經(jīng)從應交稅費中抵了么;

絕對yes 追問

2020-08-20 11:34

我可以理解成 由受托方代扣代繳的3000當時沒體現(xiàn)在稅金及附加科目。   銷售時候按銷售額計提借:稅金及附加10000。
貸消費稅10000   。  抵扣后  我實際還是花10000.    所以稅金及附加  的金額沒變動的.

立紅老師 解答

2020-08-20 11:57

你好, 抵扣后 我實際還是花10000. ——抵扣時,我們實際交的消費稅是7000,然后這個稅金及附加是轉(zhuǎn)入本年利潤 ,減少利潤 ;

絕對yes 追問

2020-08-20 12:20

謝謝老師。了解了。學生愚鈍

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你好, 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? ——是的 可抵扣的消費稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎?——不沖 減稅金及附加,只沖減應交消費稅 借,本年利潤 10000 貸,稅金及附加10000
2020-08-20 10:26:26
你好,您是小企業(yè)準則么?
2020-06-02 14:36:45
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
計入:借:應交稅費---應交所得稅 貸:營業(yè)外收入---補貼收入
2018-07-16 12:18:35
你好 ;? ? ? 你這個調(diào)整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
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