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稅金及附加算錯(cuò)了交多了,應(yīng)該交13607.49實(shí)際交了17961.63差額部分怎么處理,分錄怎么做?
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2019-01-22
這個(gè)月 繳納 兩種稅金 一種 增值稅 一種企業(yè)地方稅收及附加納稅 這科目怎么分?
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2017-02-03
銷售合同印花稅,要走一筆計(jì)提分錄:借:稅金及附加——印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅嗎?
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2018-12-25
老師,營業(yè)成本是不是總支出減去稅金及附加和管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用減去所得稅
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2022-03-24
老師,交印花稅,是不是借稅金及附加,貸銀行存款,不用計(jì)提印花稅的吧,謝謝老師
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2023-12-01
你好 老師 減稅降費(fèi) 一般納稅人 銷售額超過十萬元才征收水利基金、以及附加稅?
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2019-07-25
補(bǔ)做去年的賬,已經(jīng)做完了但是稅金及附加忘記轉(zhuǎn)入本年利潤了,這個(gè)怎么辦???
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2018-06-04
這張?jiān)紤{證這樣入賬對(duì)嗎?借:稅金及附加 344.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅
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2018-05-29
關(guān)于印花稅,看有些是記入稅金及附加的有些是記入應(yīng)交稅費(fèi)的,有什么區(qū)別嗎?
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2019-03-22
消費(fèi)稅、印花稅、增值稅、房產(chǎn)稅,這幾個(gè)稅種哪個(gè)是通過營業(yè)稅金及附加來核算的?
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2018-04-02
老師, 我的利潤計(jì)算是不是:含稅主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)稅+附加稅)是嗎?附加稅是怎么算的呢?謝謝老師
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2020-05-25
季度收入不足30萬的,教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加免交,是指的專票和普票都可免嗎
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2019-07-09
小規(guī)模抵減稅控盤維護(hù)費(fèi)的時(shí)候分別填在主表及附表哪里第幾行,主表第幾行
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2021-05-11
計(jì)提營業(yè)稅附加是按下面的計(jì)提,那繳交的時(shí)候是直接借:營業(yè)稅及附加 貸:銀行存款嗎,
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2017-02-04
科目余額表中稅金及附加本月發(fā)生額是1156.5,上個(gè)月是897.65,但是在填利潤表的時(shí)候“稅金及附加”這欄本月發(fā)生額怎么沒有填,年累計(jì)那欄也只是填了上個(gè)月的897.65,反而是把本月的1156.5填列到管理費(fèi)用那欄?
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2017-10-29
那個(gè)直接支付印花稅,為什么是通過稅金及附加呀?不是在計(jì)提的時(shí)候才是借稅金及附加印花稅,然后貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅嗎?然后再直接支付的時(shí)候,不是應(yīng)該是沖減的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅嗎?
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2019-01-12
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
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2023-03-22
372128478372128478老師,小規(guī)模企業(yè)去國稅發(fā)票時(shí)只附征收城市維護(hù)建設(shè)稅以及教育費(fèi)附加,那么我們次月在地稅申報(bào)時(shí)用不用申報(bào)堤圍費(fèi)以及地方教育費(fèi)附加?
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2016-10-10
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費(fèi)稅3000,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:應(yīng)付賬款 收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品銷售時(shí)候計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10000 繳納消費(fèi)稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000 稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? 可抵扣的消費(fèi)稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個(gè)分錄
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2020-08-20
銷售代加工酒品, 1、收回加工物品高于回收價(jià)格銷售后再按照不含稅金額計(jì)提消費(fèi)稅嗎?計(jì)提計(jì)入稅金及附加? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 繳納時(shí),在抵減委托加工方已經(jīng)代繳的部分是嗎? 當(dāng)時(shí)代繳時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款 實(shí)際繳納時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)的差額繳納。 這樣理解對(duì)嗎?
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2020-03-30