老師,請問今年1月份繳納的去年12份的稅費(fèi) 是計(jì)入1月份營業(yè)稅金及附加嗎?
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2015-01-28
社保費(fèi)不通過應(yīng)付職工薪酬,稅金及附加直接計(jì)管理費(fèi)用,這樣做的后果是什么
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2019-04-01
老師。增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)是什么情況下填寫呢
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2021-11-12
小規(guī)模抵減稅控盤維護(hù)費(fèi)的時候分別填在主表及附表哪里第幾行,主表第幾行
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2021-05-11
老師,
我的利潤計(jì)算是不是:含稅主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)稅+附加稅)是嗎?附加稅是怎么算的呢?謝謝老師
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2020-05-25
車船稅和土地使用稅等原來在管理費(fèi)用中的稅金,現(xiàn)在需要統(tǒng)一調(diào)整記賬到稅金及附加嗎
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2018-06-26
老師您 ,請問今天繳納去年投入資本金的印花稅,是直接進(jìn)入今年的稅金及附加還是沖減去年的以前年度損益,謝謝!
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2019-04-27
有個問題想請教一下 資產(chǎn)減值損失和稅金及附加期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中 期末也就無余額 在分析成本費(fèi)用的時候 數(shù)據(jù)怎么塡寫呢 寫0嗎?那年報(bào)中沒有披露是什么原因呢?
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2022-02-21
公司交印花稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提稅金,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)<印花稅>
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2017-04-11
老師,請問一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來替換
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2024-04-03
老師您好 我想請問一下 稅金及附加這個科目在所得稅匯算清繳的哪個表里的哪個行列做調(diào)增調(diào)減
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2022-04-20
老師,21年所得稅調(diào)增后的,繳納的稅金及附加,要不要在下個月所得稅匯算清繳的時候,把他調(diào)出來
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2024-06-20
老師,請問一下計(jì)入稅金及附加的數(shù)據(jù),跨年了是不是用以前年度損益調(diào)整來替換
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2024-04-03
華美酒店2019年10月取得營業(yè)收入總額為750000元,根據(jù)規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅額
1.10月末提取應(yīng)交稅金及附加,編織會計(jì)分錄
2.11月繳納10月稅費(fèi)時,編織會計(jì)分錄
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2020-03-13
科目余額表中稅金及附加本月發(fā)生額是1156.5,上個月是897.65,但是在填利潤表的時候“稅金及附加”這欄本月發(fā)生額怎么沒有填,年累計(jì)那欄也只是填了上個月的897.65,反而是把本月的1156.5填列到管理費(fèi)用那欄?
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2017-10-29
那個直接支付印花稅,為什么是通過稅金及附加呀?不是在計(jì)提的時候才是借稅金及附加印花稅,然后貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅嗎?然后再直接支付的時候,不是應(yīng)該是沖減的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅嗎?
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2019-01-12
老師好:委托加工是由受托方代扣代繳消費(fèi)稅3000,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:應(yīng)付賬款
收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品銷售時候計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅10000。 借:稅金及附加10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10000
繳納消費(fèi)稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅7000|(10000-3000) 貸:銀行存款7000
稅金及附加10000都轉(zhuǎn)入本年利潤嗎? 可抵扣的消費(fèi)稅3000需要沖3000的稅金及附加嗎? 老師幫做個分錄
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2020-08-20
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報(bào)的時候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
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2023-03-22
2. 某物業(yè)公司2019年損益情況如下:主營業(yè)務(wù)收入2,800,000元,主營業(yè)務(wù)成本2,000,000元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加154,000元,管理費(fèi)用620,000元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用35,000元,福利費(fèi)用60,000元),財(cái)務(wù)費(fèi)用3,600元,工資薪金支出400,000元。請計(jì)算利潤總額、應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用(該企業(yè)不屬于小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率25%)。
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2020-07-01
老師 就是我們公司工程項(xiàng)目很多 稅金及附加這塊沒有分項(xiàng)目核算 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了附加稅 我可以不管嗎 我也不想去退稅好麻煩
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2018-07-31
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