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計(jì)提時,借:管理費(fèi)用-工資 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 50000 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬48000 貸:銀行存款48000,然后2000是放在哪里
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2016-09-28
你好,新建賬每一個月,當(dāng)月發(fā)的工資,怎樣做分錄,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 對嗎 還是 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 計(jì)提時,借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 哪個對
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2019-06-24
老師,你好!請問一下我們工資當(dāng)月發(fā)放,社保也是當(dāng)月交納,未計(jì)提,以每月實(shí)發(fā)入賬。并且社保個人交納部份及個稅都由公司承擔(dān),我計(jì)入福利費(fèi)。 直接支付入賬時:借應(yīng)付職工薪酬一工資 社保費(fèi) 福利費(fèi) 貸:銀行存款 月未帳務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)付職工薪酬:借:管理費(fèi)用一工資 社保費(fèi) 福利費(fèi) 貨:應(yīng)付職工薪酬一工資 社保費(fèi) 福利費(fèi) 請問一下這樣處理行不
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2021-09-05
我們家以前的會計(jì),社保不計(jì)提 直接借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 請問這樣把應(yīng)付職工薪酬省去了,行不行?
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2020-03-20
這個有一個期末將研發(fā)支出費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,但是里面有一個應(yīng)付職工薪酬薪酬200已經(jīng)用銀行存款支付了,但是為什么這個結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是300呢,支付的200應(yīng)該就直接沖減了管理費(fèi)用了吧?
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2021-11-16
為什么不是借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 呢
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2021-06-04
新會計(jì)法規(guī)定管理費(fèi)-福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利,但我前面2月份帳全部沒有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利,現(xiàn)在要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀(2月全部是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金)
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2017-03-22
那比如一個員工工資4000,發(fā)盒 月餅50 咋做分錄?這個員工屬于銷售部吧那采購月餅的發(fā)票,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎
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2018-08-30
現(xiàn)在一般公司的福利費(fèi)支出是不是不用再計(jì)提了,按照實(shí)報(bào)實(shí)銷的方法,那要不要通過應(yīng)付職工薪酬科目?還是直接:借管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:銀行存款,可以嗎?
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2017-05-15
老師,我看有的企業(yè)繳納工會經(jīng)費(fèi),直接借:管理費(fèi)用-工會 貸:銀行存款。沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目。請問這樣會產(chǎn)生什么后果嗎?
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2021-10-20
老師,問一下,勞務(wù)費(fèi)直接計(jì)入:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬 貸:銀行存款 ,能不能直接寫成一筆:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬 貸:銀行存款
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2019-07-18
老師,這道題的分錄是 借:長期股權(quán)投資 4600 貸:(非貨幣性資產(chǎn))3200 投資收益 1400 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100 非貨幣性資產(chǎn)不確定是什么 用那幾個字暫代替 這么寫分錄對嗎?
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2021-07-24
上月 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算,下月怎么調(diào)整
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2019-10-08
老師,購買福利品給員工,可不可以:直接入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款:我們大多數(shù)的實(shí)際業(yè)務(wù)都是這樣做的哦,,實(shí)操中心:要先購入借:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放時先:借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬。
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2018-10-26
員工退回的工資,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),審計(jì)要求從應(yīng)付職工薪酬過一下,我在原憑證上改的,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用費(fèi)用,這樣對嗎?還有就是這樣做需要從新結(jié)賬嗎?
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2022-01-26
公司食堂的水電費(fèi)怎么入賬。是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 還是先計(jì)提 借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸:銀行存款。從應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個科目過下
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2017-02-13
老師待攤費(fèi)用記賬借記長期待攤費(fèi)用貸記銀行存款,攤銷時借借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸記貸長期攤銷費(fèi)用
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2022-02-21
現(xiàn)在的分錄借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。那銀行存款怎么辦?
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2020-05-27
個人獎金可以不計(jì)提應(yīng)付職工薪酬 直接 借:管理費(fèi)用-獎金 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2019-11-05
你好,老師 公司因效益差,拖欠員工幾個月的工資,我做的賬 正常每月計(jì)提: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 后期發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 我想清晰的在賬上能看到每個員工欠的工資金額需要怎么做呢?上面這樣做賬只能看到欠工資的總額
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2024-09-14