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企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
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2017-12-30
我們有成品油,是繳消費(fèi)稅的,成品油的繳消費(fèi)稅,但這個(gè)紅沖應(yīng)該開成品油的,但是沒在成品油管理界面開,成品油消費(fèi)稅就要多了,這筆紅沖就沒沖減成品油,消費(fèi)稅就多出很多,一千多萬,這個(gè)該怎么辦?
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2019-01-15
建築業(yè)班組組簽訂了全日制勞動合同,他們在戶籍所在地有社保,但是他的繳納證明沒有給我!公司在用工期間是否存在風(fēng)險(xiǎn)?如果用工期間沒有被稽查,然後解除了勞動關(guān)係,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是否還存在?
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2020-07-10
2019年10月5日,以現(xiàn)金 390 000 元發(fā)工資,根據(jù)上月末工資匯總表,企業(yè)代扣代繳由職工負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金分別按應(yīng)付工資總額的 8%、2%、1%、10%計(jì)算,代扣個(gè)人所得稅5 000元。 會計(jì)分錄
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2024-05-22
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長的時(shí)間差。
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2017-03-23
我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
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2018-01-05
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
9.銀行存款繳納社保費(fèi)6259. 61元,其中單位社保費(fèi)4097.87元,個(gè)人社保費(fèi)2161.74元; 10.計(jì)提本月應(yīng)交的城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)893. 33元,教育附加費(fèi)382. 85元,應(yīng)交印花稅22.5元,地方教育費(fèi)附加255.23元 |備注:上述涉及到的企業(yè)均為一般納稅人,增值稅稅率為13%
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2023-03-29
老師你好!迸口設(shè)備在合同中未明確表示【裝機(jī)調(diào)試費(fèi)】金額,但實(shí)際上因疫情因素國外供應(yīng)商也未派員上門裝機(jī)服務(wù),該機(jī)器在迸口前已經(jīng)是在國外試機(jī)完成才交付的,也就是說我司在國外供應(yīng)商未派員服務(wù),即巳經(jīng)可以正常使用該設(shè)備。試問我司對該【裝機(jī)調(diào)試費(fèi)】還要交納稅費(fèi)? 【裝機(jī)調(diào)試費(fèi)】未在合同中明確金額,怎認(rèn)定? 該合同總價(jià)50W美元
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2021-08-28
我們公司是服務(wù)行業(yè),平時(shí)客戶個(gè)人是通過第三方支付公司的pos機(jī)刷卡繳費(fèi)的,第二天第三方pos機(jī)公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶,並且是扣除手續(xù)費(fèi)之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個(gè)人的。請問這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀?
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2017-10-19
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬,目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
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2019-05-25
我們公司是服務(wù)行業(yè),平時(shí)客戶個(gè)人是通過第三方支付公司的pos機(jī)刷卡繳費(fèi)的,第二天第三方pos機(jī)公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶,並且是扣除手續(xù)費(fèi)之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個(gè)人的。請問這種情況一般要怎麼進(jìn)行賬務(wù)處理呀?
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2017-10-19
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬,目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
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2019-05-25
老師,我遇到一個(gè)棘手的問題。本來要交8個(gè)人的社保,18個(gè)人的工傷險(xiǎn),可老板把他們轉(zhuǎn)到他蕭山的老廠,只剩下2個(gè)人在富陽交社保。我去停保的時(shí)候晚了,現(xiàn)在社保繳費(fèi)申報(bào)表上出現(xiàn)8個(gè)人的社保,18個(gè)人的工傷險(xiǎn),而我在做憑證的時(shí)候只做了2個(gè)人的應(yīng)付工資和社保,社保局說廠里一定要交8個(gè)人的社險(xiǎn)和18個(gè)人的工傷險(xiǎn),那該如何處理?分錄又怎么做?
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2017-10-16
某居民個(gè)人為獨(dú)生子女,其2022年王資總 額260 000元,繳納社保和佳房公積金60 000 元,取得勞務(wù)報(bào)酬10 000元、福的10 000元。 該納稅人有兩個(gè)孩子在讀小學(xué),且子女的教育 專項(xiàng)附加均曲其扣除,該納稅人的父母健在且均己年滿60歲。(綜合所得超過35 000元至 144 000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元。) ?要求:計(jì)算該納稅人2022年應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 (列出詳細(xì)計(jì)算過程)。
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2024-01-08
我遇到一個(gè)棘手的問題。本來要交8個(gè)人的社保,18個(gè)人的工傷險(xiǎn),可老板把他們轉(zhuǎn)到他蕭山的老廠,只剩下2個(gè)人在富陽交社保。我去停保的時(shí)候晚了,現(xiàn)在社保繳費(fèi)申報(bào)表上出現(xiàn)8個(gè)人的社保,18個(gè)人的工傷險(xiǎn),而我在做憑證的時(shí)候只做了2個(gè)人的應(yīng)付工資和社保,社保局說廠里一定要交8個(gè)人的社險(xiǎn)和18個(gè)人的工傷險(xiǎn),那該如何處理?分錄又怎么做?正確的分錄是什么?
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2017-10-16
中國公民王某2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金“等專項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贈養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)創(chuàng)加扣除共計(jì)2000元,假設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。此外,王某每月取得勞務(wù)報(bào)酬所得8000元;11月取得稿酬所得40000元,12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入 【要求】 1、計(jì)算王某每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(80分) 2、計(jì)算王某全年綜合所得匯算清繳個(gè)人所得稅。(20分)
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2024-12-11
,兼企業(yè)桌年康財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表中的利修總額為100萬元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅 25萬元。該企業(yè)當(dāng)年其他有關(guān)情況如下: ⑦發(fā)生的公益性得贈支出18萬元; ②開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用20萬元(未形成資產(chǎn)); ③直接向某足球以捐款35萬元; ④支付訴兇費(fèi)2.3萬元; ⑥支竹違反交通法規(guī)罰款0.8萬元。 要求完成: (1) 計(jì)算公益性捐贈支出所得稅前納稅調(diào)整額; (2) 計(jì)算研究開發(fā)費(fèi)用所得稅前扣除數(shù)額; (3) 計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額; (4) 計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納所得稅額; (3) 計(jì)集當(dāng)年應(yīng)正算清統(tǒng)的所得稅額;(6) 寫出補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄。
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2024-05-28
開林公司為一般納稅人,增值稅稅率為 13%,2019 年10月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù):購進(jìn)并入庫原料一批,購進(jìn)額 100 000 元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅金 13000 元:購進(jìn)生 產(chǎn)用設(shè)各 一臺,購進(jìn)額 80 000 元,增值稅專用發(fā)票上注明稅款 10 400 元:麥托加工生 產(chǎn)耗用品一批,支付加工費(fèi) 5000 元,增值稅專用發(fā)票注明稅款 650元:本月向一般納 稅人銷售商品3400 吧,不含稅銷售額 700 000 元,本月向個(gè)體戶和共他個(gè)人銷售商品 120旽,價(jià)稅合計(jì)收取銷售額 22 600 元, 要求,以元為單位,計(jì)算開林公司 2019 年 10月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅。
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2022-03-13
澄城縣注冊了一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),7月份同西安一家大型鐵鉻施工企業(yè)簽訂了藶務(wù)施工合同,施工地點(diǎn)在內(nèi)蒙,現(xiàn)巳完工,合同金額含稅20萬元,現(xiàn)己在內(nèi)蒙當(dāng)?shù)蒯杓{國稅和地稅稅款,取得當(dāng)?shù)囟惥值耐甓愖C,后面我把完稅證傳給您看,您幫我分析一下,我覺得這個(gè)完稅證上繳納的水利基金計(jì)算稅率.己超過8個(gè)點(diǎn),達(dá)到9.3個(gè)點(diǎn)。若我在下月作賬時(shí)按8個(gè)點(diǎn)計(jì)提,則金額比已繳納的金額少,這個(gè)問題該如何解決?外另我聽說預(yù)交企業(yè)所得稅按不含稅收入的千分之2計(jì)算,但這份完稅證上所得稅不是按這個(gè)稅率計(jì)算的,在作賬計(jì)提申報(bào)時(shí)該怎么辦?
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2017-09-16