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收到班組住宿費(fèi)用 記其他業(yè)務(wù)收入 還是可以記其他應(yīng)收款里
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2020-06-22
出租包裝物支付的租金記到其他業(yè)務(wù)收入。那為什么其他應(yīng)收款的內(nèi)容項(xiàng)里邊又有出租包裝物的租金呢
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2020-02-17
老師 就是租金 有的是分為其他業(yè)務(wù)收入 有的分為其他應(yīng)收款
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2021-03-22
去年有一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中,結(jié)果下錯(cuò)了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
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2020-12-31
有一筆其他應(yīng)收款20700,前幾年錢就收了之前的會(huì)計(jì)把它做成其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在老板要我沖掉,請問怎么做賬?
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2025-03-03
客戶給了400(維修工時(shí)費(fèi))現(xiàn)金在員工手里。正好他又借了400,報(bào)銷了590元。他應(yīng)退210元。這樣分錄對不?借:其他應(yīng)收款800貸:現(xiàn)金400 其他業(yè)務(wù)收入400 報(bào)銷:借費(fèi)用590貸:其他應(yīng)收款590,退210現(xiàn)金:借現(xiàn)金210貸:其他應(yīng)收款210
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2017-08-12
老師,您好,想問一下我們單位在18年掛了一個(gè)其他應(yīng)收款的賬,后來那筆錢19年到賬做了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣消掉18年這筆掛賬,18年的時(shí)候是做了借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在怎么處理
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2020-04-09
在確認(rèn)收入的時(shí)候,為什么其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是其他應(yīng)收款?其他應(yīng)收款,它不是指先付出去后續(xù)還得收回來嗎?
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2020-11-18
你好, 想請問合并報(bào)表中其他應(yīng)收應(yīng)付和其他業(yè)務(wù)收入的合并以后有差額么
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2019-08-01
老師好 公司有一筆營業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
老師中午好!當(dāng)時(shí)公司成立第一個(gè)月發(fā)工資,沒有任何營業(yè)收入,法人借款:做賬為:借現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款(法人),應(yīng)該是放其他應(yīng)付款才對。但是已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在可以做科目調(diào)整嗎老師,還是做法人還回借款的分錄
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2019-12-17
幫別人儲(chǔ)存瀝青,然后儲(chǔ)存了,然后我只是收這個(gè)儲(chǔ)存費(fèi)。那我應(yīng)該借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,這樣做這筆分錄對不對。是借應(yīng)收賬款還是計(jì)其他應(yīng)收款嗎。
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2019-05-15
貸記其他業(yè)務(wù)收入。為什么借記應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款
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2022-04-07
老師,其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的科目是其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
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2020-03-08
那個(gè)陜西辦事處代收的運(yùn)輸費(fèi)是公司的主營業(yè)務(wù),那么如果是 借:其他應(yīng)收款,那貸方式主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2017-06-20
其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款呢?
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2017-07-14
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時(shí)候是放進(jìn)預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認(rèn)收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認(rèn)收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個(gè)1000元表示出來呢
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2019-06-12
老師,我還是想確認(rèn)一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺(tái)咨詢了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費(fèi)公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時(shí)開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會(huì)計(jì)做賬是 付款給學(xué)校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認(rèn)收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學(xué)校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
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2020-07-21
老師好 公司有一筆營業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
老師,公司賣原材料,是其他業(yè)務(wù)收入,但錢沒有收回,那這筆錢做 應(yīng)收賬款合適還是其他應(yīng)收款合適?
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2019-04-14