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老師,有個(gè)戶要求從公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人不讓掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,我該怎么入賬
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2020-04-13
我想請問一下就是之前購買東西,支付有押金,但是押金沒有做其他應(yīng)收,直接做了費(fèi)用,我現(xiàn)在收回押金怎么做賬,現(xiàn)在都不能沖這筆,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?
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2022-04-20
甲公司各乙公司應(yīng)收的出租包裝物租金100元,甲公司會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100
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2020-02-02
為什么銷售貨物的分錄是借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入,沒有應(yīng)交稅費(fèi)呢?
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2022-02-11
老師您好,生產(chǎn)手機(jī)設(shè)備的企業(yè),現(xiàn)被委托加工手機(jī)零配件,加工完成的產(chǎn)品已發(fā)給對方,發(fā)票也已開對方,款項(xiàng)未收到,分錄是這樣嗎:借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅額?
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2019-11-25
請問老師,主營業(yè)務(wù),如果沒收到錢,就用“應(yīng)收帳款”,然后其他業(yè)務(wù)收入,如果沒收到錢,就用“其他應(yīng)收款”對嗎?
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2020-03-19
1月招標(biāo)保證金原會(huì)計(jì)做的是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 退回保證金 做借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入剛接賬給紅沖了,更正為借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。問利潤表為什么本月數(shù)沒有變動(dòng)?。考t沖更正與否利潤表本月數(shù)都沒有變動(dòng)?不明白
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2022-04-04
其他業(yè)務(wù)收入,的收款,記入什么會(huì)計(jì)科目,是其他應(yīng)收款科目,還是應(yīng)收賬款科目
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2019-06-13
我們出租給別人住房,他們會(huì)給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。備注:請有政府會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。
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2021-12-02
我們出租給別人住房,他們會(huì)給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。@玉老師
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2021-12-02
老師我們買了兩臺(tái)空調(diào),原價(jià)9260。舊空調(diào)折價(jià)400。實(shí)付8860。原來的空調(diào)我們公司賬上沒有,這400怎么處理? 借其他應(yīng)收-——空調(diào)折價(jià)400 貸其他業(yè)務(wù)收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產(chǎn)9260 貸其他應(yīng)收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報(bào)時(shí)候?qū)儆跓o票收入?400的稅率3%減半征收嗎
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2019-08-21
老師你好,我想問一下電費(fèi)分割單開給對方的金額是否應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,還是應(yīng)該計(jì)其他業(yè)務(wù)收入?
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2019-09-12
老師您好:單位出租一柜臺(tái),租期是半年,每月租金2000元,滿半年一次性收齊租金。是不每個(gè)月都要做分錄:借:其他應(yīng)收款 2000元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2000元。可不可以等第7個(gè)月收到租金12000元時(shí),一次做:借:銀行存款 12000元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12000元。
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2016-05-16
柴油都是借的沒有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊(duì)-車號(hào) 貸:庫存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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2021-10-09
備注:請有政府會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師回答,謝謝。我們出租住房給z.f使用,他們會(huì)給我們錢,我們現(xiàn)在在房子里面買的家具之類的,但是全是普票,我們怎么記賬。借其他應(yīng)收款 貸銀行,他們給我們錢的時(shí)候,借銀行 貸其他應(yīng)收,如果多給我們一塊管理費(fèi),我們把管理費(fèi)單獨(dú)記收入。第二個(gè)方案,我們采購進(jìn)入成本,借固定資產(chǎn) 貸銀行,給錢的時(shí)候,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入。第二個(gè)方案因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以交稅多,不知道哪個(gè)方案正確。
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2021-12-02
出租固定資產(chǎn)租金是其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)收款
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2022-03-05
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),如何做賬? 又重新開發(fā)票(金額未發(fā)生變化),如何做賬?
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2019-04-24
商場聯(lián)營,月底一次性轉(zhuǎn)收入的時(shí)候,借:預(yù)收賬款,200貸:其他業(yè)務(wù)收入180,貸應(yīng)交稅金20,這成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)??????借:其他業(yè)務(wù)成本180,貸其他應(yīng)付款180嗎,,稅金放哪哈???
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2017-03-01
代騎手繳納報(bào)險(xiǎn),記入其他應(yīng)收款,如果買衣服100送報(bào)險(xiǎn),應(yīng)該怎么處理? 借:銀行存款 100貸其他業(yè)務(wù)收入。保險(xiǎn)這塊是不是不用提現(xiàn)
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2020-06-06
單位主營農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù),最近有位個(gè)體戶臨時(shí)租賃我單位一塊場地存放東西,合同已經(jīng)簽訂,租賃費(fèi)總共6000元,當(dāng)月其先預(yù)交了1000元,這分錄可不可以這樣做:借:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 6000,貸:其他業(yè)務(wù)收入 6000,然后再借:庫存現(xiàn)金 1000 ,貸:其他應(yīng)收款-租賃費(fèi) 1000?
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2017-04-02
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