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已知天成公司年初無(wú)存貨,2021年生產(chǎn) 甲產(chǎn)品5000件,當(dāng)期全部完工,當(dāng)年銷售4000件,銷售單價(jià)為10元。成本資料如下:直接材料10000元,直接人工5000元,變動(dòng)性制造費(fèi)用5000元,固定性制造費(fèi)用10000元,變動(dòng)銷售費(fèi)用3000元,固定銷售費(fèi)用1000元,變動(dòng)管理費(fèi)用1000元,固定管理費(fèi)用1000元。牙用變動(dòng)成本法計(jì)算下列數(shù)值:(1)產(chǎn)品成本 (2)期間費(fèi)用 (3)期末存貨
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2021-06-25
9月取得機(jī)械設(shè)備,普通增值稅票18萬(wàn)元,可否一次性計(jì)入成本費(fèi)用,賬務(wù)處理怎么做呢? 借 固定資產(chǎn)18萬(wàn) 貸銀行存款18萬(wàn) 借 管理費(fèi)用18萬(wàn) 貸累計(jì)折舊18萬(wàn)?
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2019-10-03
請(qǐng)問(wèn)老師,我沒(méi)有做過(guò)健身房的賬,現(xiàn)在接手了健身房的工作,請(qǐng)問(wèn),健身房和商貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理有不一樣的嗎?比如,剛開(kāi)的健身房,購(gòu)買的健身器材,是不是作為固定資產(chǎn)分20年計(jì)提折舊?水電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用?銷售的健身卡有月卡,有季卡,年卡,還有退卡的,這些怎樣做會(huì)計(jì)分錄?怎樣確定收入,怎樣交稅?成本是什么?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?請(qǐng)老師幫我詳細(xì)的寫(xiě)一下分錄講解一下,十分感謝!
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2020-04-12
公允價(jià)值模式不是不能轉(zhuǎn)為成本價(jià)值模式嗎?
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2019-05-24
代理銷售公司成本怎么把控呀
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2019-08-09
想問(wèn)一下貨運(yùn)代理公司的成本是他的貨代費(fèi)嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有
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2015-05-25
了解一下,足浴店,沒(méi)有成本,怎么合理避稅?
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2020-07-13
老師,監(jiān)理公司從哪些方面來(lái)成本籌劃?
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2022-02-08
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有關(guān)于監(jiān)理公司成本核算
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2021-09-07
監(jiān)理行業(yè) 成本核算 怎么降低成本
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2017-03-23
老師您好,剛從房地產(chǎn)調(diào)到路橋公司,公司經(jīng)理問(wèn)我看賬上缺多少成本,我應(yīng)該怎么看?
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2022-03-10
印花稅怎么計(jì)提 ?借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
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2017-10-01
老師你好,麻煩問(wèn)一下購(gòu)買金稅盤(pán)的費(fèi)用480元做了抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--減免稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用(紅字),那么這個(gè)減免稅費(fèi)期末是否結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-12
我家有個(gè)新公司,剛剛成立2個(gè)月,買稅盤(pán)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金;本來(lái)打算等有收入的時(shí)候再減免,現(xiàn)在馬上12月就要結(jié)束了,還沒(méi)收入,現(xiàn)在需要把這480做一下借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅'-減免稅,貸:管理費(fèi)用?還是等明年有收入再做??
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2019-12-24
營(yíng)改增以后公司收到的銀行利息是不得交稅呢?還有賬戶管理費(fèi)是不是得增值稅發(fā)票才能入賬呢?回單可以嗎?
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2017-06-08
那收到發(fā)票后為什么不這樣做借:管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅,貸:預(yù)付賬款
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2019-03-04
老師為什么前一個(gè)題中是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅而這個(gè)題中就是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
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2021-08-18
上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票是10萬(wàn)元版的,開(kāi)了五張發(fā)票,金額是445881.48元,稅額是13376.46元但是對(duì)方說(shuō)我們名稱開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅重新開(kāi)了,我們?nèi)ザ惥指牧丝梢蚤_(kāi)百萬(wàn)版的發(fā)票了,但是開(kāi)出來(lái)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有445881.50元,稅額是13376.44元,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表上應(yīng)交的增值稅是619400.47元,我賬上是619400.45元,差了0.02元,我可以做 借:管理費(fèi)用-其他 0.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.02這個(gè)我要怎么給它調(diào)平?
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2017-08-10
老師我沒(méi)認(rèn)證就把發(fā)票的稅做上去了,,是做借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)/銀?,F(xiàn)在有什么辦法補(bǔ)救?
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2016-08-04
老師您好!在工業(yè)會(huì)計(jì)里課時(shí)18,業(yè)務(wù)42里購(gòu)買辦公用品1700元,增值稅289,電腦耗材4800元,增值稅816元,老師都放在管理費(fèi)用-辦公用品 管理費(fèi)用-電腦耗材科目里了,他們不應(yīng)該都放在低值易耗品科目里嗎?
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2016-08-19