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S公司是一家服裝生產(chǎn)和銷售企業(yè),在20多個國家中設(shè)立了子公司。為了能滿足不同國家的不同市場需求,各地子公司不注重公司之間的分工協(xié)作,而是將焦點放在產(chǎn)品上,即在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上融入各地的風(fēng)俗特色。S公司國際化經(jīng)營的戰(zhàn)略類型是(  )。 A.國際戰(zhàn)略 B.多國本土化戰(zhàn)略 C.全球化戰(zhàn)略 D.跨國戰(zhàn)略
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2024-04-04
老師:高新技術(shù)申報賬務(wù)處理注意哪些問題?
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2020-04-08
公司是去年12月份申請的高新企業(yè)證書,現(xiàn)在今年三月份要填寫一個火炬計劃,公司賬務(wù)簡單,平時也不需要享受那個優(yōu)惠,就是得了高新征方便投標(biāo)那種,如果賬務(wù)處理還是跟以前一樣,有什么影響嗎?
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2017-03-14
高新技術(shù)代理費和高新審計費作什么科目?
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2020-08-03
老師,我們是開發(fā)企業(yè),還沒有預(yù)售證,所以沒有開始售樓,也沒有收入,但是產(chǎn)生了一定的銷管財費用和開發(fā)成本,因為我是手工帳,所以平時沒有結(jié)轉(zhuǎn),馬上年底了,我想結(jié)轉(zhuǎn),該怎么一項一項的結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄呀?比如管理費用有管理費用_水電費;管理費用_業(yè)務(wù)招待費等等,還有開發(fā)成本里,比如開發(fā)成本_土地征收及拆遷補償費;開發(fā)成本_前期工程費等,老師方便給我具體謝謝結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?
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2020-12-10
老師:增專票最高開10萬是不含稅價格嗎?那是不是可以理解成117000元是最高開票金額。謝謝
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2016-09-05
如果公司要上市,利潤要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn),那么會產(chǎn)生非常高的企業(yè)所得稅除了找成本票 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 高新稅收優(yōu)惠這些 還有什么方法可以合理避稅的嗎
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2017-03-23
老師本公司自用 管理部門自用的無形資產(chǎn) 計入無形資產(chǎn)成本呀 我記得屬于企業(yè)的存貨呢
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2019-05-13
生產(chǎn)人員用的筆記本電腦,目前公司剛起步收入是0,薪資和折舊放在成本還是管理費用呀?
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2022-05-26
印花稅怎么計提 ?借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎
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2017-10-01
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-12
我家有個新公司,剛剛成立2個月,買稅盤的時候,借:管理費用,貸:現(xiàn)金;本來打算等有收入的時候再減免,現(xiàn)在馬上12月就要結(jié)束了,還沒收入,現(xiàn)在需要把這480做一下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅'-減免稅,貸:管理費用?還是等明年有收入再做??
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2019-12-24
營改增以后公司收到的銀行利息是不得交稅呢?還有賬戶管理費是不是得增值稅發(fā)票才能入賬呢?回單可以嗎?
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2017-06-08
那收到發(fā)票后為什么不這樣做借:管理費用,應(yīng)交增值稅,貸:預(yù)付賬款
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2019-03-04
老師為什么前一個題中是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅而這個題中就是管理費用-開辦費
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2021-08-18
上個月開的發(fā)票是10萬元版的,開了五張發(fā)票,金額是445881.48元,稅額是13376.46元但是對方說我們名稱開錯了,這個月沖紅重新開了,我們?nèi)ザ惥指牧丝梢蚤_百萬版的發(fā)票了,但是開出來現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有445881.50元,稅額是13376.44元,申報的時候申報表上應(yīng)交的增值稅是619400.47元,我賬上是619400.45元,差了0.02元,我可以做 借:管理費用-其他 0.02 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.02這個我要怎么給它調(diào)平?
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2017-08-10
老師我沒認(rèn)證就把發(fā)票的稅做上去了,,是做借:管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:現(xiàn)/銀?,F(xiàn)在有什么辦法補救?
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2016-08-04
老師您好!在工業(yè)會計里課時18,業(yè)務(wù)42里購買辦公用品1700元,增值稅289,電腦耗材4800元,增值稅816元,老師都放在管理費用-辦公用品 管理費用-電腦耗材科目里了,他們不應(yīng)該都放在低值易耗品科目里嗎?
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2016-08-19
老師,應(yīng)交稅費繳費時記入貸方。那借方什么情況下會記入呢?分錄是怎么樣的呢 ? 是以下這樣嗎? 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
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2018-12-28
老師,購買金稅盤的分錄是 借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤減免稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸 管理費用-辦公費 這樣對嗎
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2020-01-15
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