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公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務(wù)費6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項時,對方要求以7%的稅點扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
老師,根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引,納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅,也就是不開具增值稅專用發(fā)票,已開的專票需要開紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問下,作為取得發(fā)票的購買方,應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢,是不是就不能認(rèn)證抵扣了?
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人,6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購化工產(chǎn)了A,稅控發(fā)票注明價款10000元,稅款1700元; (2)外購化工材料B,稅控發(fā)票注明價款20000元,稅款3400元; (3)將AB材料驗收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(一般納稅人),委托其加工成香水精,乙公司收取甲化妝品廠加工費8000元(不含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票; (4)甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工成香水,并分裝出廠取得含增值稅銷售額100000元(含增值稅)(化妝品消費稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷售做賬嗎?
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2017-06-23
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅 稅額 0. 52 萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價款 50 萬元;支付不含稅運(yùn)費 10 萬元,運(yùn)費取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價款 100 萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價款6萬元;
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2022-04-13
電費增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費金額開具,但是找到了個充值有優(yōu)惠的渠道,這種如何賬務(wù)處理?比如本次消費金額10000元,電力局開具了發(fā)票,但是我充值只花了9500,這種怎么弄
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2022-02-18
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個一千萬的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開具發(fā)票繳納增值稅,想問老師如果把合同發(fā)票都開完就超過500萬了,超過部分還能按1%開具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
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2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬 (9萬元/月),銷售水電每月12萬 (4萬元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開具10萬元租賃專用發(fā)票 開具12萬水電費普票和17萬的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
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2019-11-23
如果我們給小規(guī)模納稅人開具了增值稅專票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來重開?
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2016-07-26
我想請問一下,開的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個情況說明嗎?材料成本票(增值稅專票)
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2022-04-01
?發(fā)票認(rèn)證有沒有時間規(guī)定?還有就是我開具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話是必須當(dāng)月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個人,個人開具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
小規(guī)?;緫艏{稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
購進(jìn)不動產(chǎn),原材料的進(jìn)項稅額能否抵扣
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2021-11-07
1、某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款50萬元;支付不含稅運(yùn)費10萬元,運(yùn)費取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價款6萬元
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2022-04-04
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款 50萬元;支付不含稅運(yùn)費10萬元,運(yùn)費取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款100萬元 4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價款6萬
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2022-04-13
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張增值稅專用發(fā)票,一張4300元,一張15000元。現(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
公司是小規(guī)模納稅人,但是季度開具了27萬的增值稅專用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對開具普通發(fā)票的部分嗎
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2019-03-19
老師,增值稅普通發(fā)票上只開具購買方名稱及納稅識別號,沒有開具地址電話及開戶行賬號,請問發(fā)票可以用嗎?開的材料,10萬
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2020-01-17