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稅金計(jì)提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會(huì)計(jì)分錄是否有問(wèn)題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳納稅金,計(jì)提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2020-11-22
帳務(wù)每月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,最后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵。發(fā)現(xiàn)上半年銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,到年底這個(gè)借方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”金額+年底“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”金額等于申報(bào)表中期末可留抵稅額。我想問(wèn)的是之前銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的金額這么處理?
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2019-02-15
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進(jìn)行留抵207822.13,這分錄對(duì)不對(duì)
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理: @銷項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項(xiàng)稅<或者=進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候我的分錄怎么做?
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2021-08-08
某電子設(shè)備企業(yè)為一般納稅人,2021年11月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為200萬(wàn)元。 (2)采取“以舊換新”方式銷售電子產(chǎn)品,共取得現(xiàn)金收入5000萬(wàn)元,舊貨抵價(jià)金額為 1780萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票。 (3)購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1000萬(wàn)。 (4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn),支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)。 (5)進(jìn)口一批貨物,該批貨物不征收消費(fèi) 稅,關(guān)稅完稅價(jià)格20萬(wàn),進(jìn)口關(guān)稅4萬(wàn),取得海關(guān)開(kāi)具的專用繳款書(shū)。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額,寫(xiě)出詳細(xì)計(jì)算步驟。只寫(xiě)計(jì)算結(jié)果不記分
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2022-10-31
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已從銀行支付。(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫(xiě)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-18
請(qǐng)問(wèn)一下,我們出口發(fā)票開(kāi)了10張,這樣的話在錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候是一張錄入完了然后保存,再新增錄入第二張,這樣重復(fù)操作一直錄完10張出口發(fā)票嗎?
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2021-06-03
買賣二手房的時(shí)候到底需要繳納幾個(gè)增值稅?土地增值稅?開(kāi)票的銷項(xiàng)稅?不動(dòng)產(chǎn)增值稅?還有什么增值稅?
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2019-01-31
老師,這個(gè)分錄可以叫計(jì)提增值稅嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-12-08
月末還需結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這樣對(duì)嗎?
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2017-10-15
老師,建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,表四的預(yù)交增值稅金額包括增值稅附加嗎
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2021-06-15
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專票,增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
老師,房企初次預(yù)交土地增值稅和增值稅稅款,在增值稅申報(bào)表中如何填列,同時(shí)也交了增值稅附加稅費(fèi)
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2020-06-13
在國(guó)稅里報(bào)完增值稅了,可是找不到填報(bào)表的入口啊。在哪里填報(bào)表?填資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)的。圖上的這些都點(diǎn)開(kāi)了沒(méi)有找到填報(bào)表的地方
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2018-08-11
收到海關(guān)增值關(guān)稅和進(jìn)口稅發(fā)票,是否需要進(jìn)行認(rèn)證什么的,有什么時(shí)間上的限制。具體怎么操作呢?會(huì)計(jì)學(xué)堂有這方面的具體操作課程嗎?
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2018-06-19
請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)口技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)合同,可以免營(yíng)業(yè)稅、增值稅和代扣企業(yè)所得稅嗎?沒(méi)有找到免代扣企業(yè)所得稅的政策,您能告訴一下哪個(gè)政策嗎?
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2019-05-07
老師您好,4月份有進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品,交的增值稅,做賬的時(shí)候可以低進(jìn)項(xiàng)稅,但報(bào)稅的時(shí)候這的金額應(yīng)該怎么填寫(xiě)?報(bào)稅系統(tǒng)沒(méi)有這個(gè)金額呢?
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2022-05-17
生產(chǎn)型企業(yè)一般出中貿(mào)易,報(bào)關(guān)出口后,要等客戶領(lǐng)用確認(rèn)后,才能對(duì)賬開(kāi)票確認(rèn)收入,后續(xù)再開(kāi)增值稅發(fā)票辦理退稅。這樣操作,稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
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2022-05-22
老師您好,審核憑證時(shí),其他都可以審核,唯獨(dú)轉(zhuǎn)出未交增值稅這張,點(diǎn)審核彈出提示窗口:當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突,目前無(wú)法使用
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2022-02-11