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關(guān)于房產(chǎn)原值的確定,公司以前的固定資產(chǎn)賬面沒有記載的,怎么來確定他的原值呢是找評(píng)估公司 嗎
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2017-09-25
城建稅的依據(jù)不是實(shí)際繳納的消費(fèi)稅和增值稅嗎?第一題中只交消費(fèi)稅的城建稅不交增值稅的城建稅?
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2023-03-27
甲公司2009年6月20日購入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500萬元,增值稅額為85萬元,發(fā)生了相關(guān)的運(yùn)雜費(fèi)為100萬元(不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅的因素)該項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2010年末,公司發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)資產(chǎn)有減值跡象,該項(xiàng)資產(chǎn)的公允價(jià)值為310萬元,處置費(fèi)用為10萬元,預(yù)計(jì)持續(xù)使用該項(xiàng)資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為280元,該項(xiàng)設(shè)備2010年應(yīng)計(jì)提的減值為多少? 這個(gè)分錄過程 求解
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2022-04-11
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?追問: 增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?.
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2018-07-06
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,外購一批原材料,實(shí)際支 付的價(jià)款為3000元,支付增值稅390元,取得增值稅 專用發(fā)票可以抵扣,同時(shí)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)50元,合理損耗 20元,入庫前的挑選整理費(fèi)30元,要求計(jì)算原材料的 入賬價(jià)值。 請(qǐng)輸入你的答案某企業(yè)為增值稅一般納稅人,外購一批原材料,實(shí)際支 付的價(jià)款為3000元,支付增值稅390元,取得增值稅 專用發(fā)票可以抵扣,同時(shí)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)50元,合理損耗 20元,入庫前的挑選整理費(fèi)30元,要求計(jì)算原材料的 入賬價(jià)值。 請(qǐng)輸入你的答案
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2021-11-02
-1】2x20年3月10日,甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái), 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300 000元,增值稅稅額 為39 000元。當(dāng)日,設(shè)備運(yùn)抵甲公司并開始安裝。為安裝設(shè)備,領(lǐng) 用本公司原材料一批,價(jià)值50 000元,該批材料購進(jìn)時(shí)支付的增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6 500元;以銀行存款支付安裝費(fèi),取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為40 000元,增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日,該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購入原材料的增值稅不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-04-12
申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅期末有留底,并且大于銷項(xiàng)稅額,那地稅中的城建稅教育附加稅及地方教育附加稅是按0申報(bào)還是增值稅的數(shù)字申報(bào)呢
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2018-10-18
分錄是:借:應(yīng)收賬款362000,貸:主營業(yè)務(wù)收入351438.84,貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅10561.16,報(bào)表報(bào)的也是10561.16,但是實(shí)際的增值稅是10543.69,那下個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄呢
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人原先開的普票,做收入的時(shí)候有增值稅,但是后面季度銷售額沒有超過30萬,免增值稅,那原來掛在應(yīng)交增值稅的科目余額要怎么銷掉
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2019-11-19
上個(gè)月的增值稅繳納過后,我又申請(qǐng)了一次全申報(bào),忘記作廢了,然后這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候不小心把有申請(qǐng)那次的增值稅繳納了,現(xiàn)在怎么辦
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2023-03-14
將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額,計(jì)到什么科目?這個(gè)事項(xiàng)分錄怎么做?
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2018-05-31
乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為2500,按照購買日的公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算是金額為2600 請(qǐng)問為什么求合并利潤表中商譽(yù)資產(chǎn)減值金額要用后面的金額?
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2023-09-15
老師,我想問一下我聽課的時(shí)候沒太明白,圖中的題為什么沒有先看材料所制的成品是否貶值,再定材料是否減值,而是直接就開始算材料貶值呢?
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2019-05-06
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-12-06
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
老師你好,請(qǐng)問記賬時(shí)候記的好像不對(duì),資產(chǎn)折舊數(shù)值有問題,和資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)值不一樣,賬上的數(shù)值多,資產(chǎn)系統(tǒng)上的少,我怎么進(jìn)行調(diào)賬,怎么起憑證,謝謝
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2020-07-09
增值稅(增值部分)13%、附加稅(應(yīng)繳增值稅的)12%、購銷合同印花稅0.03%、企業(yè)所得稅(凈利潤的)25%、股東分配利潤的個(gè)人所得稅20%。 毛利160,除去這些稅、剩余多少錢?
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2022-08-29
資產(chǎn)按照其購置時(shí)支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的金額,或者按照購置時(shí)所付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值計(jì)量稱為(?。? A. 歷史成本 B. 重置成本 C. 公允價(jià)值 D. 現(xiàn)值
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2024-02-24
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
請(qǐng)問:開專票的主營業(yè)務(wù)收入與申報(bào)增值稅的相同,但收稅款額比票稅額多了1分(應(yīng)該是計(jì)算小數(shù)點(diǎn)取值差異),那在繳納增值稅后,多的1分怎么計(jì)?
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2020-02-15