小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
1/903
2021-11-12
不是說開具專票要交增值稅嗎,為什么第四條要退增值稅
1/491
2019-02-21
增值稅月底不接轉(zhuǎn),次月交增值稅的時候會計分錄怎么做
1/641
2018-03-20
開票增值稅額與繳納增值稅額有差額,多交0.06元,怎樣處理
2/1497
2018-11-18
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的時候需要扣減留抵稅嗎
1/1315
2017-04-30
增值稅怎么計提,繳納?月末未交增值稅有余額嗎?怎么處理?
1/1697
2020-06-07
老師,新注冊一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
3/1152
2021-07-13
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
2/485
2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目。
1/571
2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng),所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
3/416
2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷Ψ浇o了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報時做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
1/588
2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
1/4
2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎?
公司是小規(guī)模,開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報,像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填,還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢??2、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答,謝謝
1/1013
2020-08-18
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/1648
2020-04-29
加計進(jìn)項(xiàng)稅扣除,請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映,還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
1/951
2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
1/119
2023-09-15
現(xiàn)在有個科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅抵減 是用這個科目嗎?
1/499
2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人,那之前的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費(fèi)要轉(zhuǎn)入到銷項(xiàng)中去,還是用別的科目代替
1/418
2021-10-11
上個月我們留抵退稅 130萬。從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),然后退稅,收到銀行存款,這個分錄怎么做???這算不算是政府補(bǔ)助呢?要不要用到營業(yè)外收入?對2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?
2/254
2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸:營業(yè)外收入-加計抵減10 ?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報稅錯誤,補(bǔ)交稅費(fèi)2元,請問分錄怎么做?
7/314
2022-11-22
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便