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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,期末借方有1分的尾差,怎么平掉
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2017-07-17
老師,跨年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有一個(gè)0.02的余額,這個(gè)怎么調(diào)一下?。坑?jì)提多了,實(shí)際繳納的時(shí)候少交了0.02
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2016-04-07
9. 2018年10月,甲公司以300萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬(wàn)元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬(wàn)元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬(wàn)元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫(xiě)出甲公司購(gòu)買(mǎi)、出售該金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理,以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
老師,我剛到一個(gè)公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)在交企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,直接是交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個(gè)余額在借方,我不知道這個(gè)怎么調(diào),這個(gè)需要調(diào)嗎?那我接下來(lái)要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?還是說(shuō)要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤(rùn)總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤(rùn)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18
建筑業(yè)企業(yè)所得稅,比如項(xiàng)目一百萬(wàn)我給他們提供一百萬(wàn)的發(fā)票他們是就不用交所得稅了?
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2016-08-05
自然人獨(dú)資,有限責(zé)任公司。匯算清繳完成以后企業(yè)所得稅交完,法人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2021-02-07
成立一合伙企業(yè),每月收入45000元,每月按照個(gè)體戶交所得稅225元,這個(gè)所得稅是怎么算出來(lái)的
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2019-01-11
問(wèn):個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得后,將剩余的利潤(rùn)打到投資者的賬戶,還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-15
企業(yè)1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4500000,累計(jì)已經(jīng)繳納所得稅1485000,按照25%稅率計(jì)算本月應(yīng)交所得稅?
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2022-04-21
上次問(wèn)的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整?! ⊙a(bǔ)交稅款時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款
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2017-06-15
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒(méi)有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時(shí)候也抵扣不了?如果今年來(lái)票了,在企業(yè)所得稅沒(méi)交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2022-02-21
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒(méi)有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒(méi)有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會(huì)有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系啊?還沒(méi)懂
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2021-10-29
我公司為小規(guī)模企業(yè)。在做季報(bào)時(shí),稅務(wù)局在我企業(yè)沒(méi)有收入的情況下,需公司交一些稅,于是就交了少部分的所得稅?,F(xiàn)在想問(wèn)的是,這個(gè)交了所得稅如何做賬務(wù)處理呢?謝謝··
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2014-12-19
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
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2020-05-14
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)季度報(bào)一次,五月份匯算清繳補(bǔ)交了所得稅,在季度企業(yè)所得稅表格里怎么填呀?
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2020-07-04