小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計開票金額424085,增值稅交多少
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2022-04-01
個人去稅務(wù)代開增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2022-04-11
買賣二手房要交土地增值稅嗎?和增值稅是不是有些重復(fù)?
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2016-10-08
請問個體工商戶開增值稅發(fā)票,多少額度內(nèi)不用交增值稅?
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2024-01-09
一般增值稅納稅人開具的增值稅專用發(fā)票要交城建稅嗎
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2016-05-16
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來
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2020-04-17
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅-待認證進項,其中有一張發(fā)票是要做進項轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認證完好,還是說等到明年也可以,因為我們現(xiàn)在一直都還沒有銷項,所以我今年都沒有認證,如果我今年認證了,那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣?我到底是認證好還是不認證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進項轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因為對方給了票,我們就認證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報時做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項減進項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項100,進項30,應(yīng)交稅費-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進項轉(zhuǎn)出的20沒有真實交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進項稅額共63.65,8月份我準備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎?
公司是小規(guī)模,開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報,像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填,還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢??2、借:應(yīng)收 貸:主營收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答,謝謝
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2020-08-18
請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-04-29
加計進項稅扣除,請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計抵減稅額”中反映,還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
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2019-05-20
老師,您好,訂單補發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價),成本價是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允的市場價X稅率)=總價/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價稅合計金額),再價稅分離出來的稅額?
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2023-09-15
現(xiàn)在有個科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--銷項稅抵減 是用這個科目嗎?
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2018-07-31
公司從上月小規(guī)模變成一般納稅人,那之前的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是不是這科目稅費要轉(zhuǎn)入到銷項中去,還是用別的科目代替
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2021-10-11
上個月我們留抵退稅 130萬。從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),然后退稅,收到銀行存款,這個分錄怎么做啊?這算不算是政府補助呢?要不要用到營業(yè)外收入?對2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10 貸:營業(yè)外收入-加計抵減10 。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報稅錯誤,補交稅費2元,請問分錄怎么做?
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2022-11-22
老師,我們公司實行的是小企業(yè)會計準則,這個月發(fā)現(xiàn)去年退個稅手續(xù)費的收入全部計入營外業(yè)去出,未申報增值稅,3月補申報了。那賬務(wù)要怎么處理?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項),貸:營業(yè)外收入(負數(shù))這樣是否可以?
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2024-04-20
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