国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

建筑行業(yè)的錢除管理費(fèi)外都轉(zhuǎn)給一個(gè)人,怎么做賬
3/359
2022-04-04
老師,咨詢公司的成本除了工資,管理費(fèi)都計(jì)入成本行嗎
1/863
2020-07-10
老師車間修理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呢? 中級(jí)教程費(fèi)用化支出中提出,企業(yè)行政部門等發(fā)生的修理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用。刪除了企業(yè)生產(chǎn)車間,是不是說車間那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)呢?計(jì)入制造費(fèi)用,是不是最終也就資本化了?
1/458
2019-05-24
行政單位:發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)已簽字。支票支付時(shí)存根上單位主管還必須要簽字么?
1/1733
2019-03-10
我們是事業(yè)單位項(xiàng)撥款下來,后面購(gòu)買固定資產(chǎn) 做分錄是借:固定資產(chǎn)貸:財(cái)政撥款收入借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 可會(huì)計(jì)教我這樣做的感覺怪怪的 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積, 借:專項(xiàng)支出 貸:銀行存款, 借:專項(xiàng)撥款 貸:專項(xiàng)支出 這樣做對(duì)嗎 不理解
2/466
2023-01-31
關(guān)于經(jīng)營(yíng)處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。包括對(duì)專利、商標(biāo)、著作權(quán)、軟件、集成電路布圖設(shè)計(jì)的登記、鑒定、評(píng)估、認(rèn)證、檢索服務(wù)行業(yè)的政策補(bǔ)貼
1/386
2020-11-20
在報(bào)稅實(shí)操,利潤(rùn)表還沒開始輸入數(shù)據(jù)管理費(fèi)用就有3500了?怎么回事?
1/506
2018-11-03
老師,上交董事會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是記入其他應(yīng)付款而不是管理費(fèi)用呢
1/1064
2014-10-23
經(jīng)理屬于高管,犯錯(cuò)不是應(yīng)該讓監(jiān)事去告嗎,怎么直接就股東去告了
3/581
2023-04-19
老師,代理人喪失民事行為能力是法定代理終止還是委托代理終止???
1/1546
2019-07-01
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
1/251
2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬的房租了,但老板說過幾個(gè)月再去開發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
1/512
2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
2/525
2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過外來報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
5/1230
2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
1/239
2021-03-21
老師:請(qǐng)問一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對(duì)嗎。
1/710
2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖???怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
1/497
2019-11-08
老師我們?cè)诮ㄆ陂g,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷科目對(duì)的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
1/466
2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時(shí)候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯(cuò)誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤(rùn)表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯(cuò)了
1/681
2019-11-12
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
4/547
2021-11-26