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老師,①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎? 謝謝
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2023-12-28
請問老師,我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷,是必須得開具10張發(fā)票一一對應(yīng)嗎?
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2019-07-10
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
關(guān)于增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,稅額有什么區(qū)別呢?
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2020-04-10
現(xiàn)小規(guī)模納稅人能代開增值專票,不能接受增值專票認(rèn)證吧?
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2019-05-10
同一筆銷售能既開增值稅專用發(fā)票又開增值稅普通發(fā)票嗎
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2019-12-17
我想問一下,我方購入一批產(chǎn)品,因質(zhì)量問題退回了,對方開了藍(lán)字發(fā)票,我方也開具紅字發(fā)票沖銷了。但對方要我方承擔(dān)一半的產(chǎn)品款,因?yàn)榇伺a(chǎn)品是專為我方生產(chǎn)的。請問此時(shí)對方要開具什么 發(fā)票給我方?
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2018-11-20
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
怎樣申請?jiān)鲋刀惏l(fā)票增版?
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2017-07-01
購買方開出了紅字發(fā)票信息單,我們作為銷售方當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票,跨月開具紅票可以嘛
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2022-06-04
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
財(cái)稅[2016]36號附件1,是不是提到個(gè)人提供勞務(wù)要開增值稅發(fā)票?然后有20000以下的免稅政策?如果公司里交了個(gè)稅,還要去國稅開發(fā)票嗎?
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2017-01-04
螺紋鋼開增值稅發(fā)票價(jià)格和合同上的怎么計(jì)算出來的
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2020-06-29
你好,我公司投資一部電影,對方不給開發(fā)票,但是回款是要求開增值稅發(fā)票,我應(yīng)該怎么走賬
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2019-12-24
老師,我自己開了一家公司,但是我是在別的公司上班,我這家公司我只是掛了個(gè)名,然后有個(gè)美國的客戶需要開增值稅發(fā)票,但是我所在的這家公司暫時(shí)開不了發(fā)票,要到8月才能開增值稅發(fā)票,所以我想通過我公司給客戶開發(fā)票,但是錢客戶是付到我所在的這家公司,這樣能不能開發(fā)票?
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2020-07-22
小規(guī)模企業(yè)開的三個(gè)點(diǎn)增值稅普票跟三個(gè)點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個(gè)匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3 600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1 200萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計(jì)量,寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2023-03-14
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫。 老師,這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借:原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請問老師:這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
收到貨物但未收到發(fā)票時(shí)候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品,注意暫估入庫時(shí)不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) ? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 注意:所做的會計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13