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老師我想咨詢一下,我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,我開了紅字發(fā)票又給對方重新開了正確的發(fā)票,那9月份的那張開錯的票用不用要回來
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2016-10-29
小規(guī)??缭录t字發(fā)票怎么開
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2021-04-09
老師,公司19年1月給對方開的發(fā)票,現(xiàn)在對方要扣保證金10000,讓我們給他開紅字發(fā)票可以嗎
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2020-07-01
4月份開了一張16%的正數(shù)發(fā)票6000,開了一張16%的紅字發(fā)票10000 需不需要在3月份去申報(bào)這兩張票
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2019-04-10
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) ? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 注意:所做的會計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
怎樣申請?jiān)鲋刀惏l(fā)票增版?
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2017-07-01
我方開具紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票,對方紅字發(fā)票開錯,我方需要再開紅字發(fā)票信息表么,是一個紅字發(fā)票信息表對應(yīng)一個紅字發(fā)票,信息表也要重開么
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2018-03-06
小規(guī)模上個月開的發(fā)票對方不要了然后我要開紅字發(fā)票嗎?
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2017-09-02
在哪里錄入紅字發(fā)票申請單的編號?
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2022-05-16
小規(guī)模怎么開紅字發(fā)票?
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2016-12-19
在供應(yīng)商家采購貨物 對方給予折扣 需要我開紅字發(fā)票申請單怎么開
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2021-02-22
請問怎么開紅字發(fā)票申請單?
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2021-01-12
老師好 本月抵扣的發(fā)票,本月紅沖,要購貨方出具紅字發(fā)票申請單嗎
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2024-02-03
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
老師,①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎? 謝謝
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2023-12-28
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào),該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16