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當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產(chǎn)進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產(chǎn)的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調回減免稅科目去么?
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2018-08-03
老師,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在都是免稅了,是不是開出的專用發(fā)票稅率也是顯示免稅,我們取得這樣的發(fā)票,也是沒辦法抵扣的,對不
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2022-06-21
老師,我們公司開出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進項蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷的可以抵扣的那種
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2025-03-27
抵減購買金稅盤費用,可以直接作,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款。貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
老師,我1、2月份餐飲納稅了,現(xiàn)在說免稅到3月份,這個月怎么申報抵減?
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2021-04-15
我上月是0申報的出口退稅,為什么免抵退應退稅額里會自己調出來呢
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2018-03-14
請問老師,企業(yè)繳納的工會經(jīng)費可以抵免企業(yè)所得稅嗎?有沒有這個規(guī)定
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2019-05-07
我公司收到一批農(nóng)產(chǎn)品電子普通發(fā)票,可以抵扣嗎?對方是免稅的,稅率9%
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2019-07-25
2015年購進的固定資產(chǎn)即用于免稅項目和應稅項目,可以抵扣凈下水了嗎?
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2024-08-22
我們是蛋糕生產(chǎn)廠家,從養(yǎng)雞場買雞蛋,取得的免稅發(fā)票能扣計算抵扣嗎。
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2025-03-13
如果收到稅局出口退稅的這個通知,是不是這里面的免抵稅要交附加稅?
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2019-02-19
你好我是一般納稅人企業(yè)。購回稅控盤,及抵免稅款會計分錄怎么做,謝謝
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2021-03-20
老師你好!超市購進肉是9個點的稅,銷售是免稅的,進項稅額可以抵扣嗎?
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2020-05-17
合作社開具的免稅的苗木用到工程上,可以抵扣吧,如果能,怎么做分錄呀
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2018-06-23
有機肥銷售公司是一般納稅人,開出銷項普票是免稅,接收公司能抵稅嗎?
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2022-04-14
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
1/1997
2022-06-01