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小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票的增值稅免嗎
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2019-04-03
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買一棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購(gòu)買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
請(qǐng)問我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請(qǐng)問老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開來(lái)的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票,已銷售10件,B公司實(shí)際銷售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
9月份購(gòu)買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫呢?
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2017-01-05
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬(wàn)元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開了相應(yīng)的紅字專票,又重新開具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問,收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛?
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2017-05-11
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
增值稅普通發(fā)票 18年開的銷售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開嗎?要怎么開?
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2019-10-21
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09