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,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請問老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開來的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票,已銷售10件,B公司實(shí)際銷售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票的增值稅免嗎
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2019-04-03
稅務(wù)局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會批準(zhǔn),甲公司購買一棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1350萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬元。
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2022-02-23
老師好,銷售方申請紅字申請單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開具紅字發(fā)票,我是銷售方,如果對方已經(jīng)抵扣了,還是要對方先做紅字申請單,然后我收到紅字信息扣再打印開具嗎
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2023-10-19
請問老師,紅字信息表已經(jīng)申請,紅字發(fā)票怎么填開?
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2022-02-15
18年12月份無票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請問我有沒有責(zé)任?
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2019-10-20
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對比
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2021-10-06
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
f老師,請問登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-按期應(yīng)申報(bào)。只顯示要申報(bào)的個(gè)稅(工資薪金所得),沒有顯示要申報(bào)增值稅和附加稅,是不是沒有開票就不用申報(bào)增值稅和附加稅?
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2020-06-15
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
一般納稅人含有簡易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23