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一般納稅人含有簡易征收,申報增值稅的時候,用不用把簡易征收增值稅額調(diào)出來?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
老師,企業(yè)每個月可以開多少增值稅專用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
【計算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會批準(zhǔn),甲公司購買一棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票,價款為3600萬元,增值稅的進項稅額為360萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價款為1350萬元,增值稅的銷項稅額為135萬元。
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2022-02-23
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報抵扣),3月份補交了增值稅。而后,要求對方開了相應(yīng)的紅字專票,又重新開具了正確的藍字發(fā)票。請問,收到的紅、藍字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
地稅增值稅附加是月報 國稅增值稅是季報 4月開了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報嘛?等到7月再把4、5、6開的票加起來做附加申報嘛?
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2017-05-11
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯了,10月份又重新開了張紅字信息表,但報9月增值稅申報進項稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
小規(guī)模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細表是不是直接點保存,不用填寫方可?我還想知道這個表(增值稅減免申報明細表)是什么時候需要填 寫呢?
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2017-01-05
請問我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠商能給我們開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
1、2019年9月5日,向華光工廠購入701材料增值稅專用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣價40元,增值稅稅額2600元,價稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運輸費100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01#材料800千克,單價75元;02#材料600千克,單價50元。增值稅專用發(fā)票列明:價款90000元,增值稅稅額11700元,合計101700元,此外,該批材料的運費為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
老師 我們公司四月份簽訂銷售合同約定預(yù)收貨款的30%已開具增值稅專用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開剩余發(fā)票,請問老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷售額應(yīng)該按30%填寫還是按全部貨款填寫
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2019-05-05
A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開來的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票,已銷售10件,B公司實際銷售時每件售價120元(不含稅)。問B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
上個月通過為未開票收入申報的增值稅這個月開票了如何申報
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2021-01-12
請問老師,紅字信息表已經(jīng)申請,紅字發(fā)票怎么填開?
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2022-02-15
月末進項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
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2022-01-03
本月應(yīng)開未開增值稅專用發(fā)票,在4月納稅申報時也未申報未開票收入,以后再開原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對于在網(wǎng)上申請增值稅專用發(fā)票代開,在稅務(wù)大廳代開發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報?
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2019-11-09
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費用11點后,把錢轉(zhuǎn)到控制人個人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票,請問我有沒有責(zé)任?
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2019-10-20
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,采用簡易計稅方法,選擇按月申報繳納增值稅,適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料,支付貨款3.09萬元(含增值稅,不允許抵扣稅額),請計算這個企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
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