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1、2019年9月5日,向華光工廠購(gòu)入701材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣(mài)價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
老師 我們公司四月份簽訂銷(xiāo)售合同約定預(yù)收貨款的30%已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開(kāi)剩余發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷(xiāo)售額應(yīng)該按30%填寫(xiě)還是按全部貨款填寫(xiě)
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2019-05-05
A公司委托B公司銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單后開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已銷(xiāo)售10件,B公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問(wèn)B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
老師,企業(yè)每個(gè)月可以開(kāi)多少增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎?還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過(guò)申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票根本區(qū)別是什么呀?
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2020-04-15
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為3600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
老師你好,稅務(wù)檢查,我公司取得的2022年10-12月的運(yùn)輸發(fā)票備注欄不符合規(guī)范(已申報(bào)抵扣),3月份補(bǔ)交了增值稅。而后,要求對(duì)方開(kāi)了相應(yīng)的紅字專(zhuān)票,又重新開(kāi)具了正確的藍(lán)字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),收到的紅、藍(lán)字發(fā)票怎么稅務(wù)處理和賬務(wù)處理呢
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2023-04-06
9月份購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表,但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫(xiě)方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫(xiě)呢?
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2017-01-05
老師好,銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開(kāi)具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開(kāi)具紅字發(fā)票,我是銷(xiāo)售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開(kāi)具嗎
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2023-10-19
請(qǐng)問(wèn)老師,紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng),紅字發(fā)票怎么填開(kāi)?
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2022-02-15
增值稅普通發(fā)票 18年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開(kāi)嗎?要怎么開(kāi)?
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2019-10-21
本月應(yīng)開(kāi)未開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在4月納稅申報(bào)時(shí)也未申報(bào)未開(kāi)票收入,以后再開(kāi)原稅率,是否按漏稅處理?
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2019-03-22
您好耿老師,對(duì)于在網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票代開(kāi),在稅務(wù)大廳代開(kāi)發(fā)票并繳納稅務(wù)的,自己怎樣在網(wǎng)上申報(bào)?
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2019-11-09
因發(fā)現(xiàn)之前月份已認(rèn)證的進(jìn)賬發(fā)票錯(cuò)誤。本月收到相同金額的一紅字發(fā)票和一張正確的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在怎么認(rèn)證及申報(bào)處理,藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證,紅字發(fā)票進(jìn)賬轉(zhuǎn)出?還是可以不用處理
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2019-12-01
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字申請(qǐng)單 銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票有期限嗎
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2015-12-18