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同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費,公司付了員工中餐費200元,然后報銷,做賬,借:管理費用--福利費200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會,我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費的時候是,借:管理費用-工會費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會費,繳納的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會費,貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬啊?從員工扣下的會員費也是上交總工會的嗎?
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2023-07-11
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著?比如管理費用二級明細(xì)有辦公費,招待費之類的
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2018-11-22
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫?借:長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費用--裝修費用 1 貸:長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
你好請問其他應(yīng)收款-社保費(社保個人部分)這個科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計提12月工資,借:管理費用-開辦費 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費用-開辦費 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個科目期末就有余額了,請問我這樣處理對嗎?這個科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬: 借:管理費用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費用-工資 1.5萬 貸:應(yīng)付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計提嗎?還是直接:借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費用,我是按正常記賬程序,還是先計入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費,借管理費用---開辦費 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費收入 和憑證工本費我怎么下賬 是財務(wù)費用 還是管理費用
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2016-10-08
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
我計提物業(yè)費,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
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2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費應(yīng)該計入工程施工中,還是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分?jǐn)?,這種做法對嗎?
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2019-06-16
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費,當(dāng)時計的分錄是借管理費用-開辦費,貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分?jǐn)偅@個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨立核算、單獨建賬,比如總部發(fā)生費用,借:管理費用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
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