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公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項,因為我們合同簽訂是發(fā)票來了,支付款項,然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請教問題,第一:前6個月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項,是否需要計提房租費用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費用——房租費 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計提費用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師,如果用銀行存款支付員工報銷的費用,需要按下面的做嗎: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
去年12月一筆印花稅,計提:借管理費用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
老師,交電費沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ,借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 對嗎
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2016-12-01
老師你好,土地租金去年做賬的時候做的借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M用,請問下需不需要分?jǐn)偰?,如果分?jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費用的?
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計費:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢?
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費用,貸記銀行存款,可是把借方兩個科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責(zé)任險 是算商業(yè)保險嗎? 2是不是要納入個稅的工資進行申報呢 ? 3做賬的時候是記 借:管理費用-員工福利費 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險費?那這個款項如果要納入工資報個稅的話 ,每個人的費用是一整年的,可以一次入費用嗎? 還是要分?jǐn)傄幌??是否要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下?
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2022-04-02
五險一金 ①付錢 借:其他應(yīng)收款/五險一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費用/總部費用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借:管理費用/五險一金 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長工資 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 老師這個里面的其他應(yīng)收款我咋沒看懂呢?
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2020-05-28
老師,社保需要計提嗎?我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計提直接做借:管理費用 (單位部分) 其他應(yīng)收款 (個人部分) 貸:銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫?
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2016-06-27
請問應(yīng)付福利費在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時直接借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費,貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補助需要交個稅嗎? 分錄:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 我們公司是把餐費直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個月,包社保 不用扣他的社保錢,5000一個月,發(fā)放也是5000元;計提社保: 管理費用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費 交社保:應(yīng)付職工薪酬-福利費 和 銀行存款 分錄對嗎??
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2022-03-15
公司為員工購買了商業(yè)意外保險,員工意外死亡,公司賠償了77萬,做賬分錄為借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險公司理賠了45萬,那這45萬是要沖管理費用-福利費嘛
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2023-04-18
老師,就是保安的服務(wù)費,給我們開了費用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費用 服務(wù)費 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05