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公司收到的領(lǐng)軍人才撥款是作為營業(yè)外收入嗎,怎么計稅?
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2021-10-28
結(jié)轉(zhuǎn)本期收益的時候,營業(yè)外收入也結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-03-12
老師,本期有一筆幾毛錢的營業(yè)外收入,請問要放到計稅收入里面嗎?
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2021-09-19
老師 ,收到財政撥款直接當(dāng)月付了就做在營業(yè)外收入是嗎?
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2020-04-26
納稅收入包括營業(yè)外收入嗎?
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2018-09-28
老師,穩(wěn)崗補貼收到是做營業(yè)外收入嗎
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2020-07-12
老師好:請問加盟店完成任務(wù),收到加盟商家的返點1000元屬于營業(yè)外收入嗎
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2019-07-15
老師,請教個問題,季度申報所得稅的時候,填寫申報信息,要寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額,請問老師這個營業(yè)收入是不是把我的營業(yè)外收入,營業(yè)成本是不是把我的主營成本+各種費用+營業(yè)外支出都算進去的金額。下面公式會直接計算出本季度的所得稅。如果我只是單純的寫主營業(yè)務(wù)收入,和主營業(yè)務(wù)成本,下面計算的稅額就不對了?
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2022-10-19
企業(yè)所得稅里視同銷售的納稅調(diào)整額要調(diào)增,為收入減成本的值,但企業(yè)里會計中視同銷售雖然不確認收入但已經(jīng)把成本和銷項稅計入了營業(yè)外支出了,我認為這部分會計已經(jīng)記賬了,為什么在納稅調(diào)整里還要在調(diào)整一次成本呢
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2020-07-19
公司之前買了一個二手車5000元普票,沒有折舊,現(xiàn)在賣2000元專票 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為   借:固定資產(chǎn)清理5000   貸:固定資產(chǎn)5000 二、處置的收入   借:銀行存款/應(yīng)收賬款2000  貸:固定資產(chǎn)清理 1769.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)230.09 四、清理凈損益 2、如果是凈損失   借:營業(yè)外支出3230.09 貸:固定資產(chǎn)清理3000+230.09 這樣對嗎??
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2024-04-07
這個業(yè)務(wù)中的,所調(diào)整的應(yīng)視同銷售的收入,是否應(yīng)該調(diào)整會計利潤? 之后對于捐贈支出的限額計算,應(yīng)該把這個加進去嗎? 另外 廣告支出的限額所用的收入,要不要算進去? 設(shè)立在我國境內(nèi)的某重型機械生產(chǎn)企業(yè),由未在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè)持股25%,2019年全年主營業(yè)務(wù)收入7500萬元,其他業(yè)務(wù)收入2300萬元,營業(yè)外收入1200萬元,主營業(yè)務(wù)成本6000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1300萬元,營業(yè)外支出800萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加420萬元,銷售費用1800萬元,管理費用1200萬元,財務(wù)費用180萬元,投資收益1700萬元。
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2020-10-01
老師,我們是小微企業(yè),我固定資產(chǎn)報廢走的營業(yè)外支出要在匯算清繳的主表里營業(yè)外支出里填寫,然后再填寫105090表就行了
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2023-03-16
平時給員工交個稅的時候都是公司交,記到營業(yè)外支出,那么在填企業(yè)所得稅匯算清繳時有個營業(yè)外支出,是不是要填這個
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2020-05-12
老師,個人社保公司也繳納了,這部分算管理費用-社保費還是營業(yè)外支出,如果是營業(yè)外支出的話可以在企業(yè)所得稅抵扣嗎
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2019-11-08
境內(nèi)公司向境內(nèi)外國人支付傭金,外國人需要繳納什么稅款,假設(shè)外國人獲得10萬傭金,應(yīng)付多少稅款
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2019-12-19
國外教練在我們平臺授課,我們支付給對方的費用怎么做賬呢?另外我們這個肯定是美元支付的,這個需要備案什么的嗎?
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2018-08-21
地產(chǎn)公司一般納稅人,要購買 香港公司在內(nèi)地的一家子公司的100%股權(quán),對方要求境內(nèi)交易境外支付,什么是境內(nèi)交,境外支付?
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2019-01-29
我公司外派一名人員到其他公司,對方公司給我們支付工資3000,我們按本公司標準支付外派人員工資、社保4000,我們兩公司如何記賬,不開發(fā)票,掛往來,如何做分錄?我收的時候記借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 , 支工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 計提工資 借:管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬?
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2022-06-07
2022年3月取得不征稅收入20萬,記入遞延收益,2022年5月使用該筆資金支付科研院所研發(fā)費10萬元,遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入10萬元,2022年遞延收益中余額10萬元。2023年將剩余10萬元支付給科研院所。請問老師,匯算清繳需要填A(yù)105020嗎?
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2023-05-26
我想問下公益性現(xiàn)金捐贈支出怎么做呢如果營業(yè)額的10%作為捐贈支出,是直接計入營業(yè)外支出嗎?
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2020-07-29