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老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2020-01-06
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價(jià),增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費(fèi),其他各項(xiàng)稅費(fèi)均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費(fèi)9萬元,支付管理人員工資6萬元;計(jì)算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費(fèi)金額和除管理費(fèi)以外的各項(xiàng)稅、費(fèi)金額。
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2021-07-09
公司第一年是查賬征收,后面沒有業(yè)務(wù)想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務(wù)能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要報(bào)還是只報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表? 免征增值稅,附加稅還用交嗎?
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2019-09-18
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對(duì),不可能有余額,老師, 應(yīng)該怎么改?
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2020-04-12
老師,請(qǐng)問哈我資產(chǎn)期間11月的沒關(guān),現(xiàn)在增加了個(gè)資產(chǎn),還有法改沒得
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2016-12-28
老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個(gè)明細(xì)科目,減免稅額,簡(jiǎn)易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡(jiǎn)易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅,增值稅預(yù)繳稅款表和通用申報(bào)表一式兩份,改為一式一份可以嗎
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2019-04-24
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
旅游企業(yè)固定資產(chǎn)修理支出(包括大修理、小修理)是否繳納施工營業(yè)稅(現(xiàn)營改增)不論大小修都 要用工、用材料?
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2016-07-09
金碟KIS專業(yè)版沒有建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)科目??刹豢梢孕薷?。例如把生產(chǎn)成本改為工程施工。
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2018-06-19
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒有明白
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2021-03-22
增值稅附表一自動(dòng)帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動(dòng)更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
地產(chǎn)公司的零星整改項(xiàng)目中,未和施工單位簽訂過合同,只要一個(gè)結(jié)算單或簽證,土增清算時(shí),可否記入成本?
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2019-09-11
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個(gè)稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時(shí)候開始實(shí)施?
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2018-09-05
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個(gè)月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計(jì)稅,異地預(yù)繳增值稅時(shí)按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計(jì)征對(duì)吧? 只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額計(jì)征
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2020-01-10