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老師,企業(yè)所得稅稅率最高是25%,按行業(yè)分還是安利潤(rùn)去定
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2016-07-22
您好,想請(qǐng)教一下,1月份利潤(rùn)總額100萬(wàn) 2月份利潤(rùn)總額-50萬(wàn) 3月份利潤(rùn)總額70萬(wàn) 在有遞延所得稅的情況下1-3月份分別怎么計(jì)提所得稅?4月份繳納所得稅的時(shí)候怎么做分錄?
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2019-11-21
老師,A公司以公司的名義入股B公司,B公司當(dāng)年盈利,打算進(jìn)行分紅,問(wèn)題:1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅,是嗎? 問(wèn)題2:如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對(duì)股東進(jìn)行分紅,是不是股東要繳納個(gè)人所得稅20% ? 問(wèn)題三:B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅,然后才能對(duì)A公司進(jìn)行分紅,對(duì)嗎?麻煩老師三個(gè)問(wèn)題分開(kāi)答疑一下,謝謝
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2021-07-01
老師,例如企業(yè)所得稅稅負(fù)要達(dá)到1.5%,怎么根據(jù)企業(yè)所得稅的稅負(fù)來(lái)倒推利潤(rùn),檢查有沒(méi)有低于稅負(fù)
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2016-04-18
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用,還是應(yīng)付利息,是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬(wàn),應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15
非營(yíng)利組織在匯算清繳中A107010非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后,A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元,但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
老師請(qǐng)問(wèn):結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)收入減成本,費(fèi)用,這里有所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)就,收入-成本-銷(xiāo)售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤(rùn)。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣對(duì)不對(duì)?
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2020-04-21
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫(xiě)利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)牛蚁雴?wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不?
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2020-07-03
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫(xiě)
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2020-02-05
老師,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策”所得額不滿100萬(wàn)元的部分減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“,那么如果年凈利潤(rùn)是15萬(wàn)元,那么怎樣計(jì)算所得稅?
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2021-01-23
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-21
月末,計(jì)提所得稅費(fèi)用:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)虧:借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅科目下有余額,應(yīng)該怎么改分錄啊
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2021-11-06
所得稅我做了以下分錄:然后導(dǎo)致報(bào)表不平衡 借:所得稅費(fèi)用 3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 3貸:銀行存款 3結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅哪里做錯(cuò)了嗎?
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2018-08-30
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),分錄要計(jì)提嗎,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,支付時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-06-16
老師,請(qǐng)問(wèn)非營(yíng)利性組織取得的銀行存款利息收入(非貸款利息收入),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2024-04-05
5、個(gè)人所得按“勞務(wù)報(bào)酬所得”項(xiàng)目繳納個(gè)人所得稅的有( ) (2.5分) A.個(gè)人兼職收入 B.教師自辦培訓(xùn)班取得的收入 C.個(gè)人從事彩票代銷(xiāo)業(yè)務(wù)取得的收入 D.住校學(xué)生參加勤工儉學(xué)活動(dòng)取得的收入
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2022-08-27