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個體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個月還是一季度?
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2020-03-26
老師,個體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報增值稅等稅種外,是不是就不用再申報經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個體戶申報,對吧
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2023-07-10
你好,老師,個體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
老師請教一下,個稅匯算清繳這個工作是員工個人在終端自己操作還是公司操作,公司需要操作什么?
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2022-02-11
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16
航天稅盤技術(shù)費(fèi)280,申報增值稅時候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
有沒有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么處理
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2018-09-05
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做?
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2017-05-05
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
每年交的增值稅發(fā)票稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)都可以抵減嗎?
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2019-07-30
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)電子打印的發(fā)票可以使用嗎?
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2018-12-20
農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)是不是免增值稅和企業(yè)所得稅的?
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2019-11-07
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會決定于2018年3月31日起對某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬元,被替換部分的賬面價值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ?)萬元。
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2019-08-20
老師,經(jīng)營所得核定征收未起征點(diǎn)免增值稅部分填入收入總額嗎?
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2022-04-13
我們企業(yè)是超市行業(yè)的,查賬征收,增值稅稅率是多少一般?
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2017-04-26