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請(qǐng)問(wèn)老師,合伙企業(yè)計(jì)提的經(jīng)營(yíng)所得稅在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用里面填寫嗎
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2025-01-07
企業(yè)以前年度預(yù)交的所得稅抵扣本年所得稅,需要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)嗎
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2019-10-11
企業(yè)所得稅以前年度都是虧損的,比如說(shuō)3月份盈利了,需要繳納所得稅嗎?
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2017-02-24
老師,個(gè)體工商戶,交了經(jīng)營(yíng)所得的稅,分配利潤(rùn)還要不要再交分配所得的稅
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2023-08-16
企業(yè)所得說(shuō)如何預(yù)提,企業(yè)所得按季度交,但看到前一任之前做的帳,3月份她就計(jì)提了第一季度的所得稅,所得稅不是按利潤(rùn)總額*25%
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2017-03-06
老師,所得稅匯算清繳時(shí),小微企業(yè)減免所得稅額A107040表的小微企業(yè)減免所得稅是按利潤(rùn)總額計(jì)算還是按調(diào)整完的應(yīng)納稅所得稅計(jì)算?
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2022-02-07
企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)第四季度是虧損的狀態(tài)不用交所得稅 但是為什么計(jì)算年報(bào)的時(shí)候有所得稅啊 以前月份盈利的都繳納所得稅了
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2019-01-03
企業(yè)所得說(shuō)如何預(yù)提,企業(yè)所得按季度交,但看到前一任之前做的帳,3月份她就計(jì)提了第一季度的所得稅,所得稅不是按利潤(rùn)總額*25%
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2017-03-06
在企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),利潤(rùn)總額是10470.37,繳納的所得稅是244.74。是先計(jì)提了所得稅之后在去申報(bào)企業(yè)所得嗎?
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2020-01-14
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用,還是應(yīng)付利息,是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬(wàn),應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15
老師請(qǐng)問(wèn):結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)收入減成本,費(fèi)用,這里有所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí)就,收入-成本-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤(rùn)。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣對(duì)不對(duì)?
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2020-04-21
非營(yíng)利組織在匯算清繳中A107010非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后,A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元,但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
預(yù)繳的所得稅已交費(fèi):借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行;結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候:借:本年利潤(rùn) 貸;企業(yè)所得稅;當(dāng)全年利潤(rùn)是負(fù)值的話,不做任何分錄,但退稅的該怎么走分錄?抵稅時(shí)分錄怎么走?請(qǐng)具體幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)
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2019-03-16
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬(wàn)元,遞延所得稅期初余額為0。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。 A.40 B.45 C.50 D. 60
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2020-07-03
這個(gè)企業(yè)所得稅就是用利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額乘以10%計(jì)提吧,我們是小微企業(yè),那么交所得稅也是這個(gè)書(shū)吧,最后的凈利潤(rùn)不管吧
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2018-04-08
公益性捐贈(zèng)限額扣除年度利潤(rùn)總額的12%,這個(gè)年度利潤(rùn)是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)還是所得稅匯算清繳調(diào)表后的應(yīng)納稅所得額?
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2022-05-18
老師你好,3月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),但是之前都是虧損狀態(tài),那么企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是3月份利潤(rùn)表中的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-05-06
單位去年匯算清繳是-40萬(wàn),今年1到7月盈利25萬(wàn),盈利時(shí)我沒(méi)有計(jì)提所得稅。8月如果盈利40萬(wàn),要計(jì)提所得稅嗎?按哪個(gè)數(shù)提?
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2018-08-22
從事房產(chǎn)中介,主要業(yè)務(wù)為買賣二手房和從事房屋租賃,需要計(jì)行所得稅匯算清繳嗎?還有就是現(xiàn)在淘寶上買的東西,沒(méi)有發(fā)票,先按送貨單入賬,進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,調(diào)增的話就是說(shuō)還是要補(bǔ)交所得稅?
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2017-07-04
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11