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老師,收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
老師,信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅,所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
各位老師:請(qǐng)教一下,我們酒店業(yè)餐飲部門的供應(yīng)商。是小規(guī)模納稅人,農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商,簡(jiǎn)易征收,開3%的增值稅專票,按稅法我們按10%計(jì)算抵扣。請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填列,操作呀?請(qǐng)賜教!感謝!
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2018-08-07
問題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
個(gè)體核定為2萬元未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),國地稅需要嗎?
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2019-03-21
收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)即500元以下,可以憑收據(jù)入賬,是一次交易還是一個(gè)月還是一季度?
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2020-03-26
老師,個(gè)體戶,核定征收,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅等稅種外,是不是就不用再申報(bào)經(jīng)營所得了(見下圖),經(jīng)營所得(A表)一般是查賬征收個(gè)體戶申報(bào),對(duì)吧
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2023-07-10
你好,老師,個(gè)體戶如果是核定征收也是有45萬免增值稅的政策嗎
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2021-07-13
我們是酒店,屬于生活服務(wù)業(yè),應(yīng)該享受免征增值稅,可有專票又有普票,現(xiàn)在按征收率1%開票,專票肯定是1%,那普票是在稅率一欄填免稅還是也是填1%呢
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2020-04-10
你好老師,人力資源公司小規(guī)模季度銷售額不超過多少免征增值稅,選擇差額征收
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2018-06-06
有沒有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
增值稅是以應(yīng)稅商品或勞務(wù)的增值額為計(jì)稅依據(jù)而征收的什么
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2015-10-22
個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住房)代開增值稅發(fā)票,屬于免征增值稅范圍嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪一欄呢?
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2019-10-15
個(gè)體戶申請(qǐng)核定征收有啥條件,月收入不超多少免征增值稅,免征個(gè)人所得稅
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2019-01-23
小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么處理
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2018-09-05
支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2017-05-05
開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02