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老師,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有三個明細(xì)科目,減免稅額,簡易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費(fèi)用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
地產(chǎn)公司的零星整改項(xiàng)目中,未和施工單位簽訂過合同,只要一個結(jié)算單或簽證,土增清算時,可否記入成本?
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2019-09-11
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個稅現(xiàn)在是以多少作為起征點(diǎn)?什么時候開始實(shí)施?
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2018-09-05
個體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
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2017-07-03
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-14
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計稅,異地預(yù)繳增值稅時按照差額的2%,但實(shí)際繳納的增值稅,不能按照差額計征對吧? 只有簡易計稅才可以差額計征
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2020-01-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅,會計處理還需要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2022-05-05
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
到時個稅達(dá)5000元起征點(diǎn)那么法人的個稅是做有繳個稅好還是?
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2018-09-10
老師 我們法人支付的費(fèi)用是用于異地工程的 但是他不是異地工程的員工 這個我是直接計入工程施工 還是先入費(fèi)用 然后再分配到工程施工里面
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2019-10-10
稅法書上說銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
請問,小規(guī)模納稅人按季不超30萬銷售額,免征增值稅。假如普票和專票加起來超過了30萬,但是普票不夠30萬,那么,這個普票的銷售額免征增值稅嗎?
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2019-09-06
老師,小規(guī)模納稅人不超過10萬銷售額免征增值稅,那超過了10萬,是超過部分繳稅,還是都要繳稅?
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2020-01-09