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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費(fèi)用”項目本期金額為( )萬元。會計分錄
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2022-04-21
老師好,1、利潤總額減所得稅后的凈利潤,等于未分配利潤嗎?(在沒有分配利潤的前提下)2、我們的投資人是公司,分配利潤的時候,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師。
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2020-07-11
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報企業(yè)所得稅呢?是把財政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個員工發(fā)工資15000元 申報時有個減免事項附表 中個人所得稅減免事項報告表怎么填寫
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2020-02-05
個稅稿酬所得申報時要填一個免稅收入的減免事項附表,怎么填, 這個月填報,突然多了這個怎么回事?
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2020-02-21
合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓限售股所得,自然人合伙人,應(yīng)該按照股息,紅利或者財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等繳納個人所得稅?還是按照經(jīng)營所得繳納個人所得稅?
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2020-01-09
所得稅,計算所得稅費(fèi)用時,去年虧損2600已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)650,今年利潤總額5000,計算所得稅費(fèi)用時用(5000-2600)?25%+650,為什么還要加650呢?
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2021-12-04
老師,您好!請教一下,我單位屬于事業(yè)單位,收入支出表的事業(yè)結(jié)余是正數(shù),可是資產(chǎn)負(fù)債表中,由于上月交了上年度企業(yè)所得稅,而產(chǎn)生了事業(yè)結(jié)余為負(fù)數(shù)。想問,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅是以哪個數(shù)進(jìn)行申報?
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2016-07-18
季度所得稅報表利潤二季度時間怎樣填寫
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2015-10-21
所得稅報表中,年初申報所得稅減免(農(nóng)業(yè)產(chǎn)品)60萬元,我們有相關(guān)備案。 現(xiàn)在正常做賬,9月利潤總額50萬。報表提交不上去顯示:利潤總額必須大于所得減免。 請教兩個問題 1,這種情況怎么辦,實(shí)際上利潤總額就是低于減免金額呀。 2,到明年所得減免60萬會清零嗎?還是金額會累積。
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2021-10-17
往年企業(yè)虧損,當(dāng)年第一季度有盈利,那么申報第一季度預(yù)繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎?但是在所得稅申報時,虧損哪里為0。應(yīng)該怎么操作,可以填上往年的虧損?
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2022-04-13
公司中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金福利費(fèi),是要和工資合并申報個人所得稅吧??
1/2009
2021-10-13
老師好,我告訴前三季度都是虧損,第四季度是盈利,盈利38033.58元,我該如何申報第四季度所得稅報表
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2022-01-12
你好老師,如果我們做的福利費(fèi),沒有代扣個人所得稅會有什么后果
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2020-05-16
老師,員工住在酒店的住宿費(fèi)開的專票,這個是要計入福利費(fèi),代扣個人所得稅的吧,這個進(jìn)項可以抵扣嘛
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2021-08-27
請問老師,我公司2019年1季度利潤總額400065.72;交了20046.39所得稅。二三季度都是虧損,截至12月份的,產(chǎn)生利潤總額770940.33,第一個問題:我算四季度所得稅是應(yīng)該(770940.33-499065.72)×5%對嗎?第二個問題,我需要在12月份憑證的最后寫一張計提所得稅費(fèi)用的憑證嗎?分錄該怎么寫?謝謝老師
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2019-12-31
企業(yè)所得稅年報的利潤跟會計賬面一致嗎應(yīng)該
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2017-05-26
老師,子公司所得稅稅率比母公司低,在分配利潤時,母公司需要補(bǔ)交稅率差部分的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-09-25
2023年3月,中國公民李某在境內(nèi)公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場購入某上市公司股票,當(dāng)年7月取得該上市公司分配的股息8000元,12月將持有的股票全部賣出。已知利息、股息、紅利所得個人所得稅稅率為20%。計算李某該 股息所得應(yīng)繳納個人所得稅稅
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2024-08-12
老師,節(jié)日給員工發(fā)放的禮品作為福利費(fèi),這個福利費(fèi)用扣繳個人所得稅嗎?
1/2015
2019-08-28