老師,公司人員工資不夠5千,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)自然人個(gè)稅時(shí),填寫的工資存在異常,稅局專管員通知說讓自己在網(wǎng)上更改一下,如果更改后做的明細(xì)賬里的工資工資薪酬怎么處理,要怎么更改
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2019-11-15
印花稅申報(bào)賬簿數(shù)量,我可以申報(bào)2本嗎?總賬、明細(xì)賬
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2017-01-11
請(qǐng)問固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表 每季度都必須申報(bào)嗎?可否匯算清繳時(shí)一次申報(bào),2018年都沒有申報(bào),固定資產(chǎn)金額只有8000元不到點(diǎn)
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2019-04-17
你好,小規(guī)模在季度申報(bào)免稅額是按3%稅額申報(bào)。財(cái)務(wù)賬免征稅是按開票1%上賬還是稅務(wù)按3%上賬。
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2022-01-07
年報(bào)填納稅調(diào)整表和期間費(fèi)用明細(xì)表的金額要一致嗎
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2017-05-29
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬元,請(qǐng)核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
前期差錯(cuò)未提折舊25,利潤(rùn)減少25x25%,可是和財(cái)管學(xué)串了財(cái)管老師曾說,利潤(rùn)減少 18.75,所得稅也減少6.25,利潤(rùn)減少18.75-6.25,也知道在這里不對(duì),可我自己別不勁來,想不通為什么。
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2019-01-28
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”:填報(bào)根據(jù)稅收規(guī)定,從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛,現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬,此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬嗎?怎么填寫
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2018-10-13
是汽修公司,購進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫存商品呢
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2017-03-20
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒確認(rèn)收入,沒開發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
小規(guī)模建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
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2018-04-20
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù),計(jì)稅計(jì)基為0,為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-08-08
老師,小規(guī)模納稅人,建筑設(shè)計(jì),開設(shè)計(jì)費(fèi),普通發(fā)票所的稅需要交多少?
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2021-01-12
我想問一下,我2021年個(gè)人所得稅沒有申請(qǐng)減免,現(xiàn)在是2022年1月了,還能申請(qǐng)2021年的減免嗎
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2022-01-07
老師您 好,公司是小規(guī)模一般納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅是全額按1%交的稅,然后附加稅,我去代開的時(shí)候顯示是要按全額交稅,不能免一半,但是我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不是填了個(gè)減稅免稅表嗎,減按1%的免稅表,這個(gè)附加稅就出現(xiàn)了退稅的情況了,我這樣子填申報(bào)是不是準(zhǔn)確的呢
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2021-10-18
明明跟這個(gè)是一樣的,為何還是不好申報(bào)
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2020-04-20
運(yùn)輸業(yè)一般納稅人,本月沒有抵扣發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)抵扣聯(lián)明細(xì)申報(bào)表本月要不要報(bào)的
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2021-07-08
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫,用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
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